市場部下半年工作計劃

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上半年結束了,每個專案工作都需要進行總結和策劃下半年的工作計劃的,下面由本站小編為大家精心收集的市場部下半年工作計劃,希望可以幫到大家!

市場部下半年工作計劃

【市場部下半年工作計劃一】

20xx年上半年,xx市場部在局(公司)的正確領導下,在公司各科室和兄弟市場部的幫助支援下,以“十七x”精神為指導,努力開展卷煙銷售網路建設,認真踐行浙江菸草“對你負責,讓你滿意”的浙煙宗旨,按照國家局建設“嚴格規範、富有效率、充滿活動的中國菸草”總體目標和省局(公司)提出的“突出服務,打造浙煙網路品牌”總體要求,和解杭州市局(公司)的“管理規範、服務精良、素質優秀”建設品質杭煙的中心任務,深入貫徹科學發展觀,認真落實執行年初全市菸草工作會議精神,全面持續推進網建工作,打造服務品牌,主動探索新的服務模式,實施標準化管理,突出客戶服務,提升團隊素質。在去年的基礎上,全體幹部職工不驕不躁,把握菸草行業改革形勢,各項工作取得了較好的成績。

一、20xx年上半年經濟執行狀況

20xx年1—6月份繼續重視規範經營工作,加強內管監督,在此基礎上,緊緊圍繞捲菸銷售終端規範化建設、低檔煙銷售、提升省外一二類煙銷售比例、提升預測準確率、提升訂單滿足率、提升客戶讚譽度等各個方面做好文章,進一步加強省外重點品牌的培育,優化捲菸零售終端業態,注重安全經營,努力建設標準化市場部,按照人員崗位責任努力開展各項工作,從而實現經濟的穩步持續增長。

20xx年上半年,xx市場部完成捲菸銷量5605.56箱,完成半年度銷售任務的97.49%,實現銷售毛利3874.59萬元,完成半年度毛利指標的108.84%,其中低檔煙銷量759.73箱,年成半年度指標的 118.71%,省外一二類煙完成銷量843.26箱,省外一二類煙比重達35.91%,比去年增長2.75%,各項半年度工作指標全部順利完成。優化品牌結構,單箱銷售額從去年同期4.5萬元/箱上升到4.69萬元/箱;半年平均銷售預測準確率保持在90%以上,1至6月份,總體訂單滿足率達到85%以上。

二、20xx年上半年開展的主要工作

20xx年實現行業“十一五”規劃目標的關鍵之年,根據全市菸草工作會議精神,xx市場部以建設打造效率高、服務優、成本低的捲菸銷售網路為目標,一方面加強捲菸銷售網路規範化建設,一方面努力提升團隊執行效率,確保網建工作的可持續推進。按照“人人有職責、事事有程式、幹事有標準、過程有痕跡、績效有考核、改進有保障”管理思路,開展市場部各項工作。

(一)加強和深化規範化零售終端建設。

通過提升終端形象建設,提高零售客戶的自我管理能力和經營能力,主動宣傳終端形象對於捲菸經營的影響以及重要性,零售捲菸終端業態的好壞,對消費者的購物心裡、品牌的市場效應都有很大的影響,通過對零售客戶加強培訓和指導,促使零售客戶的盈利能力有所提升,通過零售客戶的宣傳,使捲菸消費者對當前的菸草行業的現狀有所理解。xx市場部在去年“規範化零售終端上建設”的基礎上,這一年的終端建設工作緊緊圍繞零售客戶業態提升、環境佈置設定、捲菸陳列、明碼標價等幾個方面進行展開,進一步強化管理和維護,結合營銷服務指導、類別設定、合理定量等工作進行展開,確保捲菸零售終端規範化建設朝著健康、有序、合理的方向前進,提升零售終端的綜合競爭力。

1、在做好每條營銷線路示範街的基礎上,逐步實現規範化零售終端建設向農村地區的延伸。一方面,繼續提升去年規範化零售終端示範街的品位,真正體現示範街的示範作用和效應,以捲菸終端形象的提升凸顯“零售客戶利益”、“消費者利益”,對示範街進一步加強管理,在捲菸出樣、捲菸陳列、明碼標價、訂單製作、溝通協作、品牌推廣等重點工作中,示範街零售戶大部分都做到了主動配合,使得六條營銷線路示範街面貌和形象得到進一步深化;在此基礎上,xx市場部將規範化零售終端建設從“示範街”的做法延伸到廣大農村片區,根據捲菸零售戶在硬體、設施等方面的具體情況,使總體捲菸陳列情況和明碼標價落實到每一家零售戶,雖然存在比較大的難度,但是也取得了很好的效果。

2、提升捲菸終端形象,為捲菸工業企業提供相對公平的競爭環境。本年度以來,在一些老品牌相繼退出終端市場的同時,公司也相繼引入了一些省外重點新品牌,軟藍黃鶴樓、經典100紅塔山、紫雲煙、硬陽光嬌子、金醇和黃山、長白山(神韻)、新精品白沙等捲菸先後在xx市場落地,這些品牌要有好的發展空間,就必須為之提供較好的陳列條件以達到宣傳促銷的目的,xx市場部將提升零售終端形象作為為捲菸工業企業服務的有效平臺,通過有效的品牌標識和宣傳手段、陳列管理等措施,提升重點企業、重點品牌的市場競爭能力,促使重點省外一二類煙在本地市場的市場佔有率穩步提升。  3、統一商品陳列方法,統一明碼標價要求以及硬核標價籤盒的使用。在進行規範化零售終端建設的具體工作中,充分注重捲菸商品陳列。對櫃檯較大的客戶,根據條件視同兩包平鋪或者三包堆疊的方法,而對於硬體設定一般或者較差的零售客戶則採取單包出樣的辦法,出樣要求和客戶類別規定出樣數量相符合,陳列順序上,要求有一定的規律,一般採取按價格排序。明碼標價的使用做到每一品牌規格均能一煙一簽、一一對應,價格標籤規範、整潔、清晰、內容完整。對於原來部分使用軟套標價籤盒的客戶,根據客戶要求以及櫃檯的實際情況,予以更換並收回軟套,以達到統一、美觀、規範的陳列效果和標價效果。

4、零售終端規範化建設以零售客戶積分制管理緊密結合。這一年上半年,公司推出了《零售客戶積分制管理措施》,xx市場部將積分制管理與零售終端業態的提升相結合,以提升零售客戶對提升終端業態的配合度,每月將零售客戶的積分情況向零售客戶進行通報,指出在捲菸陳列、明碼標價、業態維護上的得分和失分情況,協助零售客戶做好分析,促進零售客戶對積分制管理的認識。

(二) 加強品牌培育,優化品牌結構,努力提升省外一二類煙銷售比例和低檔煙銷量。

這一年作為品牌整合的重要一年,一些國家重點品牌先後上市進行銷售,公司的品牌培育重點也進行了轉變。市場部以“營銷工具箱”中要求培育的品牌為基礎,展開各類品牌的上櫃和增量工作。由於在文化水平、經營能力、品牌推廣和經濟實力等方面的不同,客戶並不瞭解菸草行業品牌發展形勢,也不可能完全準確把握市場對品牌的實際需求,同時,客戶怕購進新品牌捲菸不能及時銷售而產生積壓,一些客戶對品牌培育,尤其是新品牌促銷持有一定的謹慎和消極態度。因此,客戶經理通過客戶拜訪等多種形式,加大行業改革與發展形勢,尤其是品牌發展戰略的宣傳,讓客戶充分認清行業及品牌發展形勢,增強品牌培育的信心。根據每個客戶實際,制訂不同的服務計劃,幫助客戶提高品牌培育和推廣能力,提高客戶品牌培育的主動性。

在培育品牌的過程中,對經典100紅塔山、紫雲煙、軟藍黃鶴樓等省外一二類煙的上櫃和推廣投入了大量的工作,隨著銀紅新安江、軟牡丹、紅梅(虹)等常規捲菸逐步退出市場,市場捲菸需求結構也發生了很大的變化,一些價位上出現了一定的供需矛盾,針對這個情況,各客戶經理在走訪中加強對省外貨源較為充足貨源的宣傳,特別是在中檔煙價位上,經過培訓,經典100紅塔山、紫雲煙等規格取得了成功,在本地市場站穩了腳跟。

在低檔煙銷售商,市場部每月將計劃達到到每個客戶經理,針對客戶經理培育進度下達指標,採取一月扣一月環環相扣的辦法,努力確保低檔煙銷售進度保持在較高的起點上。

至六月份,省外一二類煙銷售完成公司計劃的 %,低檔煙銷售完成市場部計劃的 %,較好地完成了公司下達的銷售任務。提升一二類煙銷售比例和低檔煙銷量也是下半年的重要任務。

(三) 推進“兩率一度”工作。

1、穩定訂單滿足率。訂單滿足率是一個最為基礎,也最具決定性的市場執行指標,各客戶經理充分重視,主要是做好以下幾個方面:一是進行菸草行業特殊性的宣傳。部分客戶在貨源問題上往往將我們的菸草製品與其它商品進行對比,認為只要有需求就應相應增加貨源供應。實際上以需定產也是真正符合市場化模式,是我們行業目前正在努力的方向,但這模式的實現顯然還需要一個過程。我們要做的`就是要讓戶理解這一過程實現的長期性。要逐步引導客戶理解目前行業的計劃調控與純粹市場化模式還存在一定矛盾,現階段還是應承認專賣體制下商品進入市場的特殊性;二是進行行業發展方向的介紹,特別是工業方面階段性背景宣傳,要使客戶理解部分品牌不穩定性的原因,取得客戶對行業的支援及工作的理解;三是針對每一客戶,引導其進行一個實際需求的把握。什麼是你需要的,多少是適和你的,要對其量體裁衣,避免因幾次需求沒有得到滿足後,客戶進行報復性的報貨,以致一味擴大需求數;四是我們也應充當起一個管理者的角色。應使客戶報貨的規範合理化程度與其等級評定建立起聯絡。應使客戶理解到尊重事實,規範到位的報貨行為實際上是對我們一線市場人員工作的支援,使其覺得其自身的配合將是對我們服務的一種回報。

2、提升預測準確率。預測準確率是建立在訂單滿足率之上的一個指標,這一年的預測準確率的預測方法比較去年有一定的變化,營銷系統的預測模組更有科學性,以前因為訂單滿足率指標每個月都存在比較大的浮動,使得客戶的要貨數量與實際供應量之間無法確定一個合適的比例,也使得預測準確率打了很大的折扣,這一年上半年,預測準確率也有較大的提升。其次,充分考慮各項因素對的影響,包括季節性因、經濟增長因素、流動性人口變化情況、品牌整合情況以及消費變化趨勢、零售戶庫存情況、銷售趨勢,另外,要求客戶經理在操作過程中認真仔細,認真按照工作日程進行市場調研,分析銷售資料,比對各個月份之間的律動情況,掌握銷售規律。

3、提升客戶讚譽度。科學、合理、公正的對我們的捲菸零售客戶實施準確的類別評定,以便實施差異化服務,是客戶滿意的基礎和前提,在上半年的客戶類別評定過程中,為提升客戶讚譽度,主要圍繞以下幾方面開展:一是讓客戶充分了解分類的標準和測評指標。

【市場部下半年工作計劃二】

一、 業務發展方面:制定業務收入計劃和發展計劃並採取措施指導、督促各縣區完成。

今年上半年,市場部根據公司領導要求,在省公司下達的全年收入計劃基礎上,制定了全市收入計劃,並分解到各縣區。根據縣區市場發展潛力不同,分解了各項業務發展量計劃。為確保業務收入和發展量計劃順利完成,市場部根據形象進度把每項計劃分解到季度、月,每月統計完成情況,與縣公司一起討論完成較好的經驗以及未完成計劃的原因,發現問題和困難,與縣公司共同解決。

截止6月份,全市共完成業務收入××萬元,絕對值排名全省第××位,完成形象進度的××%。寬頻終端新增××戶,寬頻專線新增××戶,有人值守公話新增××戶,普通電話新增××戶。

市場部還採取各種措施,向縣區公司推廣新業務、新產品。1月份以會代訓,召集各縣區營銷、營業骨幹針對產品資費進行培訓及討論,並歸納出現存問題,從而找出適合本地的資費套餐。3月份根據市場競爭情況向省公司申請了包月資費套餐,在全市組織推廣。5月份組織各縣區管理人員、主管人員、維護人員,參加省公司培訓,學習業務理論、營銷策劃,對業務推廣有很好的指導意義。

二、基礎管理方面:落實了營業賬款稽核、退費和拆機明細核查、虛假使用者拆機、清理長期欠費、客戶資料整理、資源整理、裝維材料和終端管理等一系列基礎管理工作,有效的避免了業務收入和成本的流失。

從元月份開始,市場部按照內控流程要求,調整了原來對縣區公司進行周稽核的制度,改為日稽核、周稽核、月稽核並行,每月儘量安排對縣公司一級稽核情況現場核查。對每週稽核情況進行通報,對不符合要求的做法通報批評,每月月底一、二、三級稽核員共同對全區現金流實收應收進行稽核,起到了很好的效果。我公司現金流差額連續半年在全省屬於情況最好地市之一,沒有因現金流差額影響考核收入。

為確保不因支撐系統錯誤操作影響收入,市場部安排支撐中心每天對每個縣區拆機、退費明細都進行核查,嚴格封堵每個漏洞。

為清理長期欠費、控制當期欠費,市場部根據公司領導要求制定了當期欠費回收量不低於98%的考核目標。對欠費回收情況進行周通報、月通報。在與縣區公司的共同努力下,到5月份系統內本年新增長期欠費清理完畢,當月調帳數首次低於省公司要求的最低限額,從連續5 個月調帳超過××萬元,達到5月份的××元。

為掌握資源情況,避免資源浪費,市場部安排支撐中心每月對各縣區資源情況進行抽查、通報,6月份又進行了現場檢查。

今年市場部接手物料管理以來,在網路部的大力支援下改進了管理方式,把出入庫明細賬與支撐中心每天的經營日報裝、拆機數量相對照,使物料管理形成閉環。為實現終端回收、重複利用,要求縣區公司對寬頻、話吧、有人值守公話新裝機使用者都收取押金。鼓勵縣區公司在發展新使用者時引導使用者使用回收的終端。對終端故障在保修期內的使用者更換回收終端,嚴格杜絕以舊換新。通過這些措施的執行,有效控制了浪費現象。

三、績效考核方面:改進績效考核計算方法,從多方面入手促進儲存量、激增量,提高業務收入。

自3月份省公司績效考核辦法草稿下發,市場部開始與上級市場部溝通如何進行續費率和流失率兩項考核指標的計算。在多次探討未果的情況下,市場部根據公司領導要求和本公司實際情況,制定了考核使用者拆機、雙停、單停、零費用使用者續費等一系列考核方法。引導縣區公司對上述使用者高度重視,通過每天逐戶核查,基本上堵住了客戶流失的漏洞,對長期零費用使用者的啟用也起到了很好的效果。既節省了資源,又提高了收入,另一方面節省了業務發展費用。

四、存在的問題和困難

1、由於上半年集中精力理順基礎資料管理,在營銷策劃、業務宣傳、市場調研、人員培訓等方面比較薄弱,造成對縣區公司業務發展支援不夠。

2、由於省公司系統準備升級,我公司很多報表需求無法滿足,計算績效考核指標、分析經營資料給市公司和縣區支撐部門帶來很大工作量。

下半年市場部擬從以下幾方面進行改進和提高:

一、加強市場調研:定期到縣區進行現場辦公,與營銷、營業、裝維、管理人員進行座談。深入市場,瞭解使用者使用情況和需求。在發展較好的縣區總結成功營銷案例進行推廣;幫助發展較差的縣區查詢不足、解決困難。

二、加強營銷策劃和業務宣傳:通過了解市場競爭情況制定靈活有效的營銷措施,對每階段重點發展業務制定切實可行的宣傳和營銷步驟,及時反饋和分析營銷結果,適時調整營銷思路,改變目前業務發展的低效狀態。

三、加強人員培訓:定期進行營銷、營業、裝維、管理人員培訓,將營銷思路、管理方法、業務資訊直接灌輸到一線員工,提高骨幹員工的傳幫帶作用,切實提高員工素質和工作效率。

四、繼續加強基礎管理工作:繼續加強欠費管理、營業稽核、資源。 管理、裝維材料和終端管理。組織市場部主管定期到縣區公司調研,與負責人進行溝通,發現不足並繼續改進。