財務人員崗位職責(彙編15篇)

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在生活中,人們運用到崗位職責的場合不斷增多,制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧,下面是小編幫大家整理的財務人員崗位職責,希望對大家有所幫助。

財務人員崗位職責(彙編15篇)

財務人員崗位職責1

1、審查原材料收發的原始憑證是否齊全,手續是否完備,內容數字是否完整資準確。

2、根據核查無誤的收發憑證登記原材料的購進,領用及退回,並隨時與倉庫日報表核對。

3、負責監督盤點公司原材料庫存,保證賬實相符。

4、按月核對供應商對賬單,編制當月應付賬款報表,並根據核對無誤的對賬單及相關單據填制付款申請書

5、正確分配原材料成本,合理分攤製造費用及人工工資,為總賬會計提供完整的產品成本報表。

6、核對外加工產品材料報表,正確核算外加工產品成本。

7、完成財務主管安排的其他工作。

財務人員崗位職責2

1、協助財務經理制定財務預算、監督計劃;

2、編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;

3、登記保管各種明細賬、總分類賬;

4、按照財務制度定期對賬,如發現差異,查明差異原因;;

5、編制會計報告、報表,處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

6、做好每月的報稅和工資的發放工作;

7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產,每月計提核算稅金、費用、折舊等費用專案;

8、完成財務經理交辦的其他工作。

財務人員崗位職責3

一、 收款

嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務,收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽,認真清點,不得發生少收、多收款現象,否則責任自負;收客戶款應在收據上註明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣並註明設計師、交款人姓名、合同編號等,在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應註明支票號,同時將有關資料輸入計算機,做到及時準確無誤。

二、 付款

嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務,工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付,不得發生少付、多付現象。

三、 制單與記帳

1、根據稽核後的原始憑證和會計科目的使用要求採取收、付、轉的方式制單,做到字跡清楚,數字準確,摘要言簡意賅,當日憑證當日制單,積壓單不得超過2個工作日;

2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作,當天的業務必須當天入賬,做到日清月結;

3、每日核對庫存現金與現金賬餘額是否相符,及時核對銀行存款餘額,月末編制《銀行存款餘額調節表》;

4、月末與會計核對本月發生額及累計餘額,做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、 現金和票據管理

1、每日庫存現金為20xx元,其餘存入銀行,如因延誤引起其他事故發生,公司將追究其經濟責任;

2、不得坐支現金;

3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據,並追蹤票據使用情況,尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

1、根據工資管理規定按時核算員工工資,編制工資源共享表,交會計稽核;

2、根據會計和公司經理稽核後的工資表,進行工資發放。

六、 報表規定

根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》,每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

財務人員崗位職責4

1、負責制定本公司內部財務管理制度,並領導,督促會計人員貫徹執行。

2、組織領導本公司會計核算,協調各會計崗位人員分工,檢查稽核會計核算結果。

3、加強日常財務管理和成本控制,為公司高層提供真實有效的會計資訊資料。

4、規劃本公司稅收計劃,保證按時申報,及時納稅。

5、負責組織實施公司財產清查工作,保證資產帳實相符。

6、搞好財務部門人力資源管理,提高本部門整體業務素質。

財務人員崗位職責5

1、催要供應商增值稅進項發票,並及時認證。

2、負責開具本公司銷項發票,並核算公司當月應交稅金。

3、整理,歸納公司發票資料,編制憑證並據以登賬。

5、保管,整理公司對外賬務檔案及稅務資料。

6、處理與稅務有關的其他事項

財務人員崗位職責6

1、全面分析、監督公司財務及經營狀況及編制相關的會計報表;

2、建立企業評估模型,收集財務資訊,撰寫分析報告;

3、初審財務報表,提供初審意見;

4、審定實施的財務方案,提出改進意見和決策支援;

5、研究分析公司成本收益情況;

6、協助和配合預算編制、成本控制和內外部審計工作;

7、整理、歸類財務分析檔案和檔案。

財務人員崗位職責7

1、負責依據會計準則、稅務法規、管理所需,建立完善公司會計核算體系、完善核算制度、健全賬務控制體系,正確設定會計科目和會計賬簿,滿足審計、稅務、內部管理三方所需,並有效執行持續改善;

2、負責公司全盤賬務處理稽核,審定各類帳務,總分、賬賬、賬實相符,編制各類法定財務報表及集團合併報表所需關聯交易報表附表;

3、正確解析各月資產負債損益現金流量變動原因,報表波動分析;

4、進行財務預算的編制與合理性稽核,執行預算管理程式,密切關注務預算與賬務處理的差異,詳細提供預算費用達成分析、費用合理性分析;

5、負責依據預算、費用控制度稽核人工、成本、費用開支,處理人工、費用賬務及時準確,特別是處理好待攤預提;

6、負責公司現金日記賬、銀行日記賬等相關財務登記,保證日清月結並及時傳送報表;

7、負責公司網銀資金支付複核、定期核對銀行帳實相符,編制餘額調節表;

8、負責各種往來款:應收、應付、其他應收、其他應付的賬務處理、管理及清理,對不按時辦理結算的應查明原因,分清責任,防止壞賬和呆賬的發生;

財務人員崗位職責8

1.按人事部門通知,編制工資發放名冊,及時送交銀行按時發放。工資名冊要裝訂成冊,按會計檔案管理要求妥善保管。

2.根據經管辦提供的績效工資核算表,與各核算科室上報的獎金分配表進行核對無誤後,編制績效工資發放清冊,及時送交銀行按時發放。

3.正確劃分工資及代扣款項的明細專案,提供詳盡的工資分配明細資料。

4.按國家有關規定,正確計算並代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養老保險金、失業保險金、醫療保險金、工會費等款項。

財務人員崗位職責9

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據經辦人、領導人、稽核人員簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對於重大開支專案,必須經過會計主管和公司領導稽核簽章方可辦理。收付款後,要在收付款憑證上籤章,並加蓋“收訖”。“付訖”戳記。

2、出納在收付現金時要清點複核二次以上。庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以“白條”抵庫,不得挪用現金。

3、掌握好銀行六種結算辦法,根據不同業務的發生,運用相應的結算辦法。

4、簽發轉帳支票需經領導批准,支票上要寫明用途,簽發日期,規定限額,再進行登記。註明支票號碼、用途,領導人簽字。在有效期問要催促經辦人辦理報銷手續。對填錯的支票,必須加蓋“作廢”戳記與存根一併儲存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。不準簽發空頭支票。

5、按日逐筆登記現金和銀行日記帳,每日下班前要清點庫存現金,做到帳款相符,日清月結。銀行存款餘額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款餘額調節表”,使帳面餘額與對帳單上餘額調節相符。對於未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結算。

6、保管好庫存現金和各種有價證券。要保守保險櫃密碼的祕密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

7、保管有關印章和空白支票,嚴格按照規定用途使用,各種印章不得全部交出納一人保管。

8、保證結算業務順利進行。對收付款公司及其開戶銀行,我們要密切配合,相互支援,文明禮貌辦好一切結算業務。

9、負責辦理本公司職工儲蓄,每月扣款按要求登記造冊。

10、每月七日按時發放本公司職工工資、離退人員工資(做好事前準備工作)

財務人員崗位職責10

1、歸納整理公司相關工資檔案,並針對工作實際提供修改意見及其他建設性意見。

2、整理彙總公司獎懲記錄,考勤記錄及生產統計等相關工資資料,及時準確核算員工工資。

3、及時準確核算離職人員工資。

4、完成財務主管安排的其他工作。

財務人員崗位職責11

1、負責公司現金管理的工作;

2、負責辦理銀行收付款結算業務,配合對應收款的.清算工作;

3、根據財務管理規定,稽核各種付款申請及報銷憑證,保證貨幣資金的安全;

4、負責現金、銀行日記賬的登記、核對和管理工作;

5、負責公司有關稅金的申報和繳納工作,辦理納稅登記、年審、變更事宜,發票管理;

6、負責支付辦公費用和員工差旅費的報銷款項;

7、負責編制現金流量日、月報表及銀行餘額調節表;

8、保證支票、有價證券和有關印鑑的安全,妥善保管和正確使用財務印章;

9、指導各分公司核算結算的出納業務和對賬工作;

10、對使用支票進行稽核、簽發,並定期核對,督促報銷;

11、定期與銀行核對賬戶餘額,列印對賬單;

12、完成上級主管交辦的其他任務。

財務人員崗位職責12

1、複核出納轉來的原始單據是否齊全完備,保證資金收支的完整及真實性。

2、設定公司總帳帳戶,並根據原始單據編制會計憑證。

3、憑以登記各明細分類帳,並及時與總賬核對,保證賬賬相符

4、核查公司產成品出庫記錄,按月監督倉庫產成品盤點,保證賬實相符。

5、核實公司固定資產變動資料,按月計提折舊,並編制固定資產報表。

6、核對業務部客戶對賬單,複核供應商對賬單,編制應收及應付賬款明細表,保證公司營業收入及支出的準確無誤。

7、按月編制公司利潤表,資產負債表等相關會計報表及主要會計指標說明,為公司經營決策提供數字依據。

8、完成公司安排的其他工作任務。

財務人員崗位職責13

一、遵守國家財經法律、法規和規章,嚴格執行國家安全監管總局關於印發《國家安全監管總局行政事業單位內部會計控制暫行辦法》和《國家安全監管總局行政事業單位會計基礎工作規範(試行)》的通知,遵守省局具體的財務管理制度、辦法,確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。

二、嚴格按照規定設定會計科目,進行會計核算,完善會計電算化。

三、根據省局要求和實際工作需要,負責編制本單位年度經費預算,保證經費預算全面、詳實。

四、掌握各項費用的開支範圍和標準,負責本單位日常財務核算工作,認真報賬、記賬、結賬,做到手續不完備不報賬,內容不真實不報賬,數字不準確不報賬。

五、負責本單位職工醫療保險費用的計繳工作,住房公積金、所得稅的代扣工作。

六、定期分析、檢查本單位預算執行和收支情況,主動向領導彙報財務狀況,為領導提供決策依據。

七、掌握人員工資變動情況和相關政策,負責編制工資及其它發放現金錶冊,交出納執行。

八、及時、準確、真實、完整地編制並報送各種財務報表。

九、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其它有關會計檔案,按規定裝訂,並按要求及時歸檔。

十、做好本單位年終財務決算,及時上報省局。

十一、積極完成處室領導交辦的其他工作,保守財務祕密。

財務人員崗位職責14

1.負責記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。

2.負責填制會計檔案清冊,對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。

3.做好各類資料軟盤、系統軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作,不得擅自出借。

4.因需外借的會計檔案,須經財務科長批准,並做好登記。

5.對需銷燬的會計檔案,要填寫“會計檔案銷燬清冊”。會計檔案銷燬前,重要的會計資料,應影印留存。

財務人員崗位職責15

1、完成各項財務核算及會計業務,負責成本管理、費用支出控制,預算編制、更新;

2、協助財務經理進行預算管理,處理稅務事宜,組織協調內外部審計;

3、稽核公司各項支付,清理往來帳戶,定期對應收帳款進行分析,協助加強應收帳款的管理;

4、負責工商、稅務、財政、銀行等政府機構有關證照的年檢和更新工作;

5、完成會計憑證編制、登入工作,稽核後上報相關財務報告及報表;

6、及時傳達並嚴格執行下發的各類財務管理檔案,指導財會資料檔案管理;

7、主持財產清查,並對發現問題提出建議;

8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動。