保密專項檢查自查報告

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廳保密委員會:

保密專項檢查自查報告

按照我廳關於開展專項保密檢查自查工作的通知要求,社保中心對此次自查工作進行了專題佈置,要求有關人員嚴格按照檔案要求開展深入細緻的自查工作,現將自查情況報告如下:

一、領導高度重視,加強組織領導。接到檔案後,中心領導高度重視,立即召開中心幹部職工全體會議,學習了廳領導有關重要指示和廳保密委員會的的制度,安排專人牽頭自查工作,所有使用電腦的同志都要積極配合,開展自查,確保自查不漏環節、不留死角、不走過場,特別是對撥付資金使用的電腦,要進行中心徹底排查,並對檢查中出現的問題儘快整改和複查。

二、自查內容

1、密碼電報管理情況

通過自查,社保中心沒有涉及密碼電報管理方面的工作。

2、涉密檔案資訊資料管理情況

在起草環節,對於定密標準嚴格遵照廳辦公室的要求合理定密,裝置和場所能夠完全符合安全保密的要求;印發和報送的範圍嚴格遵循“根據工作需要知悉”和“知悉範圍最小化”的原則;在閱讀管理環節能夠嚴格按照閱讀範圍進行傳閱,傳閱完後能夠及時返還廳機要室;清退銷燬環節能夠嚴格按照保密要求進行清理。

3、保密電話管理情況

社保中心未涉及該內容。

4、網路保密管理情況

在機關、單位網際網路入口網站釋出資訊能夠嚴格按照保密規定,積極配合廳辦公室的工作要求,不存在違規釋出問題;沒有在涉密計算機與連線國際網際網路的計算機交叉使用移動儲存介質;非涉密移動儲存介質、計算機沒有處理、儲存過涉密資訊或曾經處理、儲存過涉密資訊;對感染“木馬”病毒的計算機進行病毒處理。每臺電腦系統都安裝有效的防火牆或防毒軟體;尤其是裝有社保資金專戶資金撥付和會計核算系統的電腦,由專人負責管理工作,專機專用,嚴格要求使用人不得使用專用電腦接通網際網路。

三、存在問題及改進措施

1、保密工作的宣傳力度需進一步加大,還需要制定相應的規章制度,堵塞可能發生的失、洩密事件,消除隱患,使保密工作沿著法制化的軌道不斷改進。

2、對計算機網路的保密管理是一項艱鉅的.工作還缺乏完全有保障的技術支援,目前只能以常規的保密制度加以約束,通過嚴密的監督措施以防萬一。

3、內部資料的密級確定問題,由於定密等級和範圍分寸較難掌握,使得在工作中難以明確要求和規範。

4、加強對保密工作人員的業務培訓,提高保密幹部的素質。近年來,保密工作逐步走向規範化、制度化,科研所沒有出現過涉密事故。今後將繼續努力,積極探索新時期保密工作的新情況、新問題,力爭保密工作再上新臺階。