後勤管理處保密工作自查自評報告

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加強後勤工作人員的保密教育培訓,提高保密意識,健全完善保密制度。下面本站小編為大家整理了後勤管理處保密工作自查自評報告,歡迎閱讀參考!

後勤管理處保密工作自查自評報告

後勤管理處保密工作自查自評報告一

根據《關於組織開展機關、單位保密自查自評專項督查的通知》(靖保辦〔2016〕3號)要求,為進一步加強黨政機關保密管理工作,我局及時對保密工作開展情況進行了自查,現將自查情況報告如下:

一、自查情況

(一)嚴格落實領導幹部保密工作責任制

以涉密人員、涉密載體、涉密計算機保密管理為重點,進一步加強保密工作領導,強化保密管理,加強督促檢查,狠抓各項保密措施和保密責任制的落實,杜絕重大失洩密事件的發生。一是局黨組始終將保密工作納入重要議事日程,狠抓責任制的落實,年初專門召開會議,制定保密措施,形成了由一把手負總責,分管領導各負其責,辦公室組織協調的管理體系。二是為了適應新形勢下保密工作的新情況、新問題,進一步健全和完善了以局長為組長,分管領導為副組長,其它班子成員為組員的保密工作領導小組,下設辦公室,負責處理保密工作的日常事務,為保密工作的全面落實提供了強有力的組織保障。三是堅持誰主管誰負責的原則,實行目標責任制,納入總體目標考核的內容之一,並將目標任務層層分解,落實到局機關各股站,做到年初有佈置,平時有檢查,年終有考核。

(二)強化宣傳教育

加強保密教育,增強保密觀念,是做好保密工作的前提和基礎。對此,我局高度重視保密工作的宣傳教育,領導幹部和涉密人員堅持帶頭認真學習各項保密工作的有關規定,不斷提高依法管理保密工作的水平。同時,利用各種會議等多種形式加強對幹職的保密宣傳教育,促使廣大幹部職工自覺履行保密義務和責任,改變了“無密可保”、“有密難保”等錯誤認識。

(三)健全完善制度

一是進一步完善保密規章制度,確保重點涉密要害部位的安全;二是對我局祕密載體的管理、使用情況堅持每季度檢查的制度,針對檢查中發現的不足和隱患,及時進行整改;三是制定了計算機管理制度,實行計算機網路安全防護情況的檢查,採取區域網絡防毒軟體定期升級防毒等措施。堅持“誰上網誰負責”和“上網資訊不涉密、涉密資訊不上網”的原則,防止了失洩密問題的發生。

(四)嚴格保密管理

一是加強祕密載體管理。為了確保祕密載體的.安全,本著嚴格管理、嚴密防範、確保安全、方便工作的原則,我局嚴格按照要求,加強祕密載體的製作、收發、傳送、使用、儲存、銷燬六大環節的管理,使祕密載體的管理工作步入了規範化軌道。在製作環節上,無論是紙介質載體,還是磁介質載體均統一在機關內製作,對不需歸檔的材料及時銷燬。在收發和傳遞環節上,嚴格履行清點、登記、編號、簽發手續,傳遞時,指派專職人員負責並採取相應安全保密措施。在使用環節上,嚴格知悉人員範圍,對擅自擴大知悉範圍,凡不準記錄、錄音、錄影的,傳達者均事先申明,複製祕密必須經主管領導批准,並履行登記手續。在儲存上,嚴格按照國家檔案法律法規歸檔,並指派專人負責,配備必要的保密裝置。在銷燬上,認真履行稽核、清點、登記手續,採取相應不洩密的方法銷燬,杜絕將祕密載體當作廢品出售。二是加強檔案保密管理。為了加強檔案檔案的借閱、傳閱中的安全保密工作,進一步完善了《檔案保管制度》、《檔案人員崗位職責》、《檔案的交接制度》等制度。通過這些制度的建立,加強了檔案收發、傳閱、清退以及檔案的借閱等工作,使我局的檔案做到清退齊全,傳閱及時,檔案的立卷、歸檔、移交、銷燬等各個環節的安全。三是實行涉密計算機專人管理。對涉密計算機實行專人管理,並加強了對操作人員的教育培訓,落實了崗位責任。四是加強資訊上報審批。加強網上報送資訊審批制度,凡對外報送的資訊及資料,必須經分管領導審批後方能報送。

二、存在問題

1、組織幹部職工進行保密教育的力度不夠,普通職工的保密意識不強,仍然存在資料檔案亂擺亂放現象。

2、保密制度不健全,在落實制度上有打折扣的現象。計算機、膝上型電腦、網路、行動硬碟的保密管理規定,還需進一步的細化,在網路洩密的問題認識不夠。

3、要害部位和部門的保密管理還存在漏洞,注重了硬體建設,忽略涉密計算機、涉密移動儲存介質等使用管理。

三、整改措施

1、加強全域性幹部職工的保密宣傳教育,提高保密意識,規範檔案資料的管理,強化責任意識,落實責任制和責任追究制。

2、通過這次保密工作自查和大檢查,針對薄弱環節抓整改,一是進一步完善各項管理規定,在細化上下功夫,在落實上做文章。加強網路的維護和管理,制定具體的措施和辦法,加強督促檢查,確保整改取得實質性的效果。

3、從源頭上防止涉密洩密事件的發生。加強制度建設和要害部位和部門進出人員的審查和控制。在完善涉密計算機使用管理規定的基礎上,狠抓各基規章制度的貫徹和落實。

後勤管理處保密工作自查自評報告二

根據中共大足縣委辦公室《關於切實做好資訊公開保密審查工作的通知》(足委辦〔20xx〕40號)精神,及時對審計局區域網公開發布的資訊進行了自查,現將有關情況報告如下:

一、領導高度重視

按照規定,我局成立了資訊公開保密審查工作領導小組,由黨組成員、副局長李連友任組長,曾令君、黎娟、羅登軍為成員,同時,建立了資訊公開保密審查制度,確定了保密審查人員,落實了保密審查責任,確保了“涉密資訊不公開,公開資訊不涉密”。同時對審計局區域網上釋出的資訊開展了自查,這次審查釋出資訊546條,審查網頁240個,未發現祕密資訊和其他不宜公開的資訊。

二、審查程式規範

我局在工作中將保密審查程式與公文流程程式、資訊釋出程式有機結合起來,有效地防止了保密審查在資訊公開中的“缺位”和“脫節”。我局製作的資訊和公文,都需經分管領導稽核同意後方能對外發布;重要的資訊和公文,還需經主要領導稽核把關;未經領導稽核批准的,從未對外發布。

三、加強培訓教育

資訊公開保密審查工作是一些政策性、政策性和技術性都很強的工作。因此,我局加強了對工作人員的教育和培訓,使工作人員知悉我局應公開和保密的事項、保密審查的基本程式、洩密要承擔的責任,使保密審查人員也掌握了資訊公開的原則和主要內容、保密審查的具體程式,增強了工作人員的資訊保密意識。