安全自查報告合集5篇

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安全自查報告 篇1

“安全第一,預防為主”。新學期將至,對校舍進行全面的安全檢查是非常必要的。我校相關人員在學校主要領導的帶領下對校舍進行了拉網式的安全隱患自查。

安全自查報告合集5篇

參與人員:所有安全領導小組成員:(校長)、(書記)、(工會主席)以及各科室主管領導及相關人員。全面檢查學校各種學習和生活設施,從細微處著手,不留死角,確保安全工作無隱患。

檢查內容:消防設施、安全標誌、電器線路、體育活動設施、實驗器材、樓頂等。

檢查情況:

1、對學校各處室用電線路、裝置進行檢查。接近老化,已滿足不了新時期用電要求的電線等予以更換,對電閘、插座、電扇等能否正常安全使用作了細緻的檢查,未發現安全隱患。

2、排查消防器材。消防栓無一損壞,有數個滅火器接近使用期限。安全領導小組當即要求後勤馬上購置更新,確保不影響正常開學。接近使用期限的,將用於開學後學生消防安全演練之用。

3、排查安全標誌。絕大多數標誌沒有損壞,可正常使用,只有一些褪色、不太醒目,學校將馬上予以更換。

4、對樓梯、走廊護欄細緻排查,未發現安全隱患。對因搞基建被車輛軋壞的道路、操場已重新鋪設,無安全隱患。

5、對學生食堂、小賣部進行排查。冰櫃、消毒櫃、門簾、窗紗齊全;櫥櫃有罩,鍋、盆有蓋,廚具一用一消毒,工作人員有健康證。未發現安全隱患。

學校堅持“安全大事,人人有責”的原則,安全檢查小組負責督促、檢查,全體教職工參與,逐級落實安全工作責任制,實行責任追究制,確保新學期師生工作、學習、生活和諧、順利。

安全自查報告 篇2

一、計算機涉密資訊管理情況

今年以來,我局加強組織領導,強化宣傳教育,落實工作責任,加強日常監督檢查,將涉密計算機管理抓在手上。對於計算機磁介質(軟盤、U盤、行動硬碟等)的管理,採取專人保管、涉密檔案單獨存放,嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理檔案,形成了良好的安全保密環境。

對涉密計算機(含膝上型電腦)實行了與國際網際網路及其他公共資訊網物理隔離,並按照有關規定落實了保密措施,到目前為止,未發生一起計算機失密、洩密事故;其他非涉密計算機(含膝上型電腦)及網路使用,也嚴格按照局計算機保密資訊系統管理辦法落實了有關措施,確保了機關資訊保安。

二、計算機和網路安全情況

一是網路安全方面。我局配備了防病毒軟體、網路隔離卡,採用了強口令密碼、資料庫儲存備份、移動儲存裝置管理、資料加密等安全防護措施,明確了網路安全責任,強化了網路安全工作。

二是資訊系統安全方面實行領導審查簽字制度。凡上傳網站的資訊,須經有關領導審查簽字後方可上傳;二是開展經常性安全檢查,主要對SQL注入攻擊、跨站指令碼攻擊、弱口令、作業系統補丁安裝、應用程式補丁安裝、防病毒軟體安裝與升級、木馬病毒檢測、埠開放情況、系統管理許可權開放情況、訪問許可權開放情況、網頁篡改情況等進行監管,認真做好系統安全日記。

三是日常管理方面切實抓好外網、網站和應用軟體“五層管理”,確保“涉密計算機不上網,上網計算機不涉密”,嚴格按照保密要求處理光碟、硬碟、U盤、行動硬碟等管理、維修和銷燬工作。重點抓好“三大安全”排查:一是硬體安全,包括防雷、防火、防盜和電源連線等;二是網路安全,包括網路結構、安全日誌管理、密碼管理、IP管理、網際網路行為管理等;三是應用安全,包括網站、郵件系統、資源庫管理、軟體管理等。

三、硬體裝置使用合理,軟體設定規範,裝置執行狀況良好。

我局每臺終端機都安裝了防病毒軟體,系統相關裝置的

應用一直採取規範化管理,硬體裝置的使用符合國家相關產品質量安全規定

位硬體的執行環境符合要求,印表機配件、色帶架等基本使用裝置原裝產品;防雷地線正常

對於有問題的防雷插座已進行更換,防雷裝置執行基本穩定,沒有出現雷擊事故;UPS運轉正常。網站系統安全有效,暫未出現任何安全隱患。

四、通訊裝置運轉正常

我局網路系統的組成結構及其配置合理,並符合有關的安全規定;網路使用的各種硬體裝置、軟體和網路介面也是通過安全檢驗、鑑定合格後才投入使用的,自安裝以來運轉基本正常。

五、嚴格管理、規範裝置維護

我局對電腦及其裝置實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。

二是強化資訊保安教育、提高員工計算機技能。同時在局開展網路安全知識宣傳,使全體人員意識到了,電腦保安保護是“三防一保”工作的有機組成部分。

而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。

在裝置維護方面,專門設定了網路裝置故障登記簿、計算機維護及維修表對於裝置故障和維護情況屬實登記

並及時處理。對外來維護人員,要求有相關人員陪同,並對其身份和處理情況進行登記,規範裝置的維護和管理。

六、網站安全及

我局對網站安全方面有相關要求,一是使用專屬許可權密碼鎖登陸後臺;二是上傳檔案提前進行病素檢測;三是網站分模組分許可權進行維護,定期進後臺清理垃圾檔案;四是網站更新專人負責。

七、安全制度制定落實情況

為確保計算機網路安全、實行了網路專管員制度、電腦保安保密制度、網站安全管理制度、網路資訊保安突發事件應急預案等以有效提高管理員的工作效率。

同時我局結合自身情況制定計算機系統安全自查工作制度,做到四個確保:一是系統管理員於每週五定期檢查中心計算機系統,確保無隱患問題

二是製作安全檢查工作記錄,確保工作落實;三是實行領導定期詢問制度,由系統管理員彙報計算機使用情況,確保情況隨時掌握

四是定期組織全域性人員學習有關網路知識,提高計算機使用水平,確保預防。

八、安全教育

為保證我局網路安全有效地執行,減少病毒侵入,我局就網路安全及系統安全的有關知識進行了培訓。

期間,大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的諮詢,並得到了滿意的答覆。

九、自查存在的問題及整改意見

我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節,今後我們還要在以下幾個方面進行改進。

(一)對於線路不整齊、暴露的,立即對線路進行限期整改,並做好防鼠、防火安全工作。

(二)加強裝置維護,及時更換和維護好故障裝置。

(三)自查中發現個別人員電腦保安意識不強。在以後的工作中,我們將繼續加強電腦保安意識教育和防範技能訓練

讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合,確實做好單位的網路安全工作。

安全自查報告 篇3

一、安全制度和責任的落實情況

一是制訂了一系列安全生產工作制度。《各科室安全生產工作職責》、《值班巡邏制度》、《安全防火制度》、《值日日報制度》等各項安全管理制度,形成一個較完整的'工作管理制度系列。使安全生產工作規範化、制度化,使全域性的安全工作做起來有據可依。二是安全生產工作關鍵要落到實處,堅持每天都分別對各項工作、值班工作進行檢查,一是查人員是否在崗,二是查工作是否到位。對那些擅離職守或工作不利的情況及時作出處理。三是單位一把手為本單位安全生產工作第一責任人,負總責,並層層建立安全責任制度,黨委與各工商所簽訂安全責任書,一級抓一級,層層抓落實。

二、安全宣傳教育和培訓情況

組織開展了多種形式的宣教活動。一是深入開展禁菸教育,明確辦公場所全面禁菸,建設安全健康的辦公環境;二是豐富宣傳活動形式,通過組織職工進行安全知識教育,參加消防安全演練,並利用宣傳欄、橫幅、標語等宣傳各種安全知識、及安全法規。使大家深入瞭解安全,廣泛重視安全,極大提高了全員安全生產意識。通過各種形式(警示牌、宣傳欄、標語等)使大家明確自己崗位存在的危害因素及預防措施,明確在危害發生時的救護措施。共組織安全生產知識培訓2次,總結安全生產工作中存在的隱患,針對存在的安全隱患制定整改與預防措施,交流安全工作經驗,傳達安全生產方面的檔案,佈置有關安全工作,通報安全檢查情況。

三、落實安全責任和隱患整改情況

裝置、管道、安全防護裝置及平臺、爬梯、護欄、支架等防護設施的保養維護記錄齊全有效。裝置、管道表面清潔,無破損、裂痕,無跑冒滴漏現象,各種閥門、儀表正常。各種安全消防設施配備齊全、合格有效,並進行定期檢查。電器裝置的安裝和維修,由電工操作,非電工不準裝修電器裝置和線路,責任到人。開展了1次安全生產大檢查,檢查出的各類隱患作出整改及治理方案,真正消除了事故隱患。在檢查過程中,針對薄弱環節和可能出現的問題,認真進行全面排查,重點檢查安全制度是否落實,安全措施是否到位,安全防護設施裝置是否齊全完好,漏洞隱患是否糾正。

四、資訊化裝置安全管理及車輛安全管理情況

資訊裝置及監控後臺機房除了採取常規的消防措施外,還設獨立防火區,LED、LCD和電視拼接屏的設定安裝專線專用,安裝自動斷電設施。公車實行統一管理原則,不開“帶病”車和報廢車。

五、流通環節安全生產行為的監管情況

開展對危險化學品、民用爆炸物品、煙花爆竹等市場的專項整治。開展“八打八治”打非治違專項行動和粉塵防爆等流域專項整治。開展對流通市場消防產品市場專項檢查。開展整治道路危險化學品運輸違法行為專項行動。靈活採用日常檢查、重點抽查、約談等方式,特別是利用局機關和各工商所的企業信用資訊公示平臺,依法及時公示各類市場主體的登記、備案、監管等資訊,並將市場主體違法違規經營情況通過資訊平臺,向社會公示,及時將有關經營異常名錄和“黑名單”資訊通報給行業主管部門。對存在消防隱患問題的市場主體,及時責令整改並通知行業主管部門;對違反消防安全有關法律法規的公眾聚集場所,依法嚴厲查處,必要時向相關部門移交案件。

六、存在問題

(一)職工的安全意識有待進一步提高。

(二)禁菸標識不夠完善。

七、整改措施

(一)加大對安全知識培訓力度

(二)在辦公樓入口處、辦公室、樓道等顯著位置張貼、擺放禁菸標識。

安全自查報告 篇4

財政資金的安全始終是財政部門的一項重要問題,也是各級黨委、政府和領導非常關心的問題。湖北省XX市財政國庫收付中心樊紅盜竊案發生後,社會各界反映強烈,財政部黨組非常重視,及時進行了調研與分析,決定在全國範圍內開展安全大檢查。省財政廳於3月20日召開了全省財政資金安全管理工作電視電話會議。按照上級要求,局黨組立即召開會議,就我縣貫徹財政部、財政廳會議精神,對全縣進行財政資金安全檢查及加強我縣財政資金安全管理進行了專題研究,專門成立了“財政資金安全檢查工作領導小組”,由局長吳登賦同志任組長,國庫科、財監局等所有涉及此次檢查內容的科處室和單位的主要負責人為成員。領導小組下設辦公室,張廣輝同志任辦公室主任。4月3日,國庫科已將省廳轉發財政部《關於開展地方財政資金安全檢查工作的通知》檔案及我縣財政資金安全檢查工作實施方案通過檔案及網路發給各科室、財政所和會計核算中心。

一、 工作開展情況

1、廣泛宣傳,加強認識。財政資金的安全是財政管理的一條重要生命線。這些年來,局班子對財政資金安全工作高度重視,堅持把財政資金安全工作放在十分重要的位置來抓,並且列入財政反腐倡廉和財政監督的重中之重。思想意識上的漠視,會導致行為上的疏忽,而領導同志思想意識上的漠視,則會導致管理上的疏忽,包括內部管理上的鬆懈。因此,要轉變“重分配,輕管理”的傳統觀念,進一步建立健全管理制度,堵塞漏洞,防範風險。堅持一級對一級負責的原則,解決好“誰主管、管什麼、幹什麼、查什麼”,進一步強化責任,務求自查取得實效。

2、突出重點,明確責任,切實搞好自查工作。根據中央和省關於開展自查工作的要求,結合自身的實際,我縣認真搞好自查工作,特別是把自查工作視為規範財政資金安全管理的良機。我們緊緊抓住“收支兩條線”、“資金使用與控制”、“資金結算與核算”等具體環節,按照自查情況統計表涉及的制度建設、內控管理、崗位設定等內容逐條進行檢查核對,發現問題及時進行整改。所有涉及此次檢查內容的科室和有關單位、鄉鎮財政所都要參加自查,一個也不能缺。尤其要對資金收付管理的關鍵環節和風險點進行重點檢查,確保每一階段的工作都紮實到位,絕不能走過場。

3、進一步健全完善財政資金安全管理制度。科學合理的制度機制,是加強財政資金安全管理的重要基礎和有力保障。目前我局也要針對這次安全檢查中自查出的問題,緊密結合實際,抓緊研究制定出本級加強財政資金安全管理的具體實施辦法和總預算會計基礎管理工作的規範,夯實財政資金安全管理的制度基礎。注重制度體系本身的完整性,從“全面”上下功夫;注重規範關鍵環節,從“重點”上下功夫;注重制度的真正落實,從“執行”上下功夫;注重新形勢、新任務、新要求,在“適應”上下功夫。

二、取得的成效

1、組織領導方面。單位領導高度重視財政資金的安全管理工作;切實對加強財政資金安全管理提出了明確要求;能夠及時瞭解並掌握資金收付管理關鍵崗位工作人員的思想動態,以及可能對資金安全構成潛在風險的不良嗜好等;能夠將財政資金安全管理作為黨風廉政教育和法制紀律教育的一項重要內容,定期開展財政資金安全管理方面的教育和培訓;近年來均組織過對內和對下級財政部門的財政資金安全檢查工作。

2、制度建設和內控管理方面。能夠按照國家有關財政資金管理和會計核算的要求,制定資金安全管理相關制度;實行嚴格的內部稽核制度;建立規範的內部制衡和糾錯機制;建立相關崗位的考評制度、獎懲制度和輪崗制度;從事資金收付管理的工作人員實行迴避制度。

3、崗位設定和人員配備方面。按規定業務流程設定滿足財政資金安全管理需要的崗位;財政資金撥付管理嚴格執行資金撥付、複核、稽核和單位主管領導稽核把關的分工責任制;按照工作任務明確規定各崗位的職責許可權;明確規定撥款人員不得同時負責稽核、賬務或檔案管理工作;財政總預算會計人員的錄用均經過嚴格的綜合考評;財政總預算會計人員均持有《會計從業資格證》。

4、資金收付管理方面。建立了科學規範的財政資金收付管理流程;對用款計劃按預算和專案進度等進行稽核;對財政直接支付業務要求預算單位按照規定提供票據、合同等相關附件;對財政授權支付業務建立嚴格的額度控制機制;撥款人員對各類請款憑證及其附件的所有要素進行全面規範稽核;複核人員對撥款人員提交的憑證、單據進行全面複核;財政匯繳專戶、非稅收入歸集性賬戶等非稅收入收繳賬戶中資金能夠及時進行清算;對收繳賬戶資金進行嚴格監控;對收入退付申請檔案的完整性進行稽核;退付稽核流程嚴格規範。

5、賬務處理方面。辦理資金支付的相關原始憑單及報表及時轉交記賬人員保管;記賬人員全面核對後按日及時登入賬務;相關會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料,按規定建立檔案,妥善保管;嚴格按照有關規定辦理財政總預算會計人員工作移交手續,並制定規範的移交清冊;按照規範化要求進行年終結賬。

6、對賬管理方面。建立了財政內部相關職能部門之間的定期或不定期對賬制度;定期進行賬證、賬賬、賬實核對;建立了財政部門與預算單位、人民銀行國庫和代理銀行之間的定期或不定期對賬制度;與代理銀行之間對賬,能夠做到銀行存款餘額與資金收付明細賬全部核對。

7、財政資金專戶管理方面。財政資金專戶在規定的銀行範圍開設;新增設財政資金專戶嚴格執行規定的審批程式;按照有關要求對財政資金專戶進行清理、歸併和撤銷;財政資金專戶全部納入財政國庫部門統一管理;建立了財政資金專戶管理檔案制度;建立了財政資金專戶管理年度報告制度。

8、印鑑和票據管理方面。建立了嚴格的印鑑和票據管理制度;撥款印章安排專人負責管理,實行分人分印管理;對印章的保管採取了必要的安全措施,能夠做到人走章鎖;資金收付相關票據、憑證安排專人負責保管;採取了必要的安全保護措施;建立了嚴格的領用和核銷制度。

9、代理銀行管理方面。嚴格按照政府採購方式和程式選擇代理銀行;與代理銀行簽訂了規範的委託代理協議;協議中明確規定了雙方的權、責、利等事項;已經就相關憑證、單據、報表等的傳遞簽訂了規範的服務協議;嚴格執行專人送取、交接簽字制度;建立與代理銀行之間的相互制約機制和相互糾錯機制;按照有關規定對代理銀行進行年度考核;要求代理銀行定期對經辦國庫收付業務的有關人員進行培訓。

10、資訊系統管理方面。資金收付管理全面納入資訊系統管理;應用系統根據崗位分工情況,對預算單位和財政系統內部設定了不同的系統許可權,崗位與崗位之間設定了一定的制約關係;在程式設計中設定為計劃和支付分離,即業務處室的使用者有增加、刪除、修改計劃的許可權,但是沒有支付的許可權;結算支付中心的使用者有稽核計劃的許可權,但是沒有修改計劃的許可權;規定支付金額不能超計劃金額;根據不同條件,設定不同的許可權,只要發生超過一定金額的支付,系統就會提醒關注;設計了銀行確認系統,能夠做到當天問題當天解決;明確規定系統維護人員不得辦理資金收付業務;資訊系統相關操作環節都設定了安全密碼;安全密碼由專人分別保管;安全密碼採取定期更改等安全保護措施;計算機機房有安全保密措施和相關的制度;應用系統有嚴密的資料備份、恢復功能,系統做過資料恢復測試和演練;對預算單位接入的資訊系統實施了可靠的身份認證,對通訊鏈路進行高強度的加密處理;應用系統軟體能夠根據業務邏輯設定強制的內控機制。

三、存在問題和整改措施

1、我縣實行會計集中核算的單位,尚有2處未將會計核算中心實有資金賬戶改為零餘額賬戶。由於我縣在國庫集中支付制度改革的時候未採用這種支付模式,因此核算中心沒有將實有資金賬戶改為零餘額賬戶。現已向縣領導彙報了具體情況,正在積極研究改善的方案。

2、尚未建立了全面的資訊保安防護體系;網路系統尚沒有整套的安全防禦體系,如:漏洞掃描;網路系統尚不能完全有效的防止非法外連並實時監控;尚有部分資訊系統未經過效能、功能、漏洞測試,也尚未進行過資訊系統安全評估測試。國庫科與資訊科已經將這一情況向局領導彙報,目前資訊科的同志正在積極研究整改的具體方案。

安全自查報告 篇5

為進一步強化我校食品安全工作,提升食品衛生安全管理水平,我校根據上級要求,加強組織領導,廣泛開展宣傳,明確工作責任,嚴格落實工作措施。

一、學校基本情況。

我校是一所寄宿制特殊學校,校園面積xx平方米,校舍面積xx平方米。目前全校有xx個教學班,在校學生xx人,教師xx人。學校實行全封閉管理,校園圍牆、宿舍區、食堂、門衛等處都安裝有紅外線電子監控系統,有力地保障了校園的安全。

二、主要工作及措施

1、加強組織領導,重視食品衛生安全。

我校一直以來,就高度重視學校食品安全工作,把食品安全工作納入學校安全工作之中,學校建立了食品安全工作領導小組,由學校主要領導擔任領導小組組長,建立了學校食品安全責任制及責任追究制。

2、加強宣傳教育,全校師生共同參與食品衛生安全的監督。

有效地對全校師生進行食品安全教育,保證食品安全教育取得實效。通過有力的宣傳教育工作,全校師生對食品安全的重要性有了更深的認識,也瞭解掌握了一些最基本的食品安全常識。

3、加強重點工作,切實保證師生食品衛生安全。

加強食堂管理。我校認真貫徹落實《學校衛生工作條例》和《食品衛生法》,遵照有關部門的要求,食堂各項管理制度齊全,科學管理學校的食堂衛生安全工作。食堂有專門的管理人員,負責食堂各項日常管理工作。制定了食堂衛生、安全管理制度,嚴格持證上崗制度,食堂從業人員做到持證上崗,學校分管領導也可以隨時檢視食堂從業人員的工作情況,從而瞭解食堂的內部情況。學校執行嚴格的食品採購程式,食堂糧油肉、蛋、蔬菜等物品實行定點採購,確保食品的安全。進一步加強對從業人員的安全、衛生、質量和服務意識的教育和培訓,樹立良好的形象,為全校師生員工提供更優質的服務。

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