證券審計業務範圍2017

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你知道證券審計業務範圍嗎?你對證券審計業務範圍瞭解嗎?下面是本站小編為大家帶來的證券審計業務範圍的知識,歡迎閱讀。

證券審計業務範圍2017

證券審計業務範圍

財務報表審計

財務報表審計,是指我們根據中國註冊會計師審計準則的規定,對公司財務報表實施審計程式並出具審計報告,以提高財務報表預期使用者對財務報表的信賴程度。我們的財務報表審計服務主要包括各類企業的年度財務報表審計、IPO業務審計、各類專項審計(包括對特殊目的財務報表進行審計、收購專案審計、高新技術企業認定、經濟責任審計、清算審計、社保資金繳納情況審計以及財政資金申請和使用情況審計等)。

財務報表審閱

財務報表審閱,是指我們根據《中國註冊會計師審閱準則第2101號——財務報表審閱》的規定,在實施審閱程式的基礎上,說明是否注意到某些事項,使我們相信財務報表沒有按照適用的會計準則和相關會計制度的規定編制,未能在所有重大方面公允反映被審閱單位的財務狀況、經營成果和現金流量。我們的財務報表審閱服務所提供的是有限保證。

內部控制鑑證

內部控制鑑證,是指我們根據《企業內部控制審計指引》及中國註冊會計師執業準則的規定,對已執行《企業內部控制基本規範》及其配套指引的企業所提供的內部控制審計服務以及根據《中國註冊會計師其他鑑證業務準則第3101號——歷史財務資訊審計或審閱以外的鑑證業務》的.規定,對尚未執行《企業內部控制基本規範》的企業所提供的內部控制鑑證服務。我們的內部控制鑑證服務既有利於促進企業健全內部控制體系,又能增強企業

預測性財務資訊稽核

預測性財務資訊稽核,是指我們根據《中國註冊會計師其他鑑證業務準則第3111號——預測性財務資訊的稽核》的規定,對公司依據對未來可能發生的事項或採取的行動的假設而編制的財務資訊(如盈利預測報告等)實施稽核並出具報告。我們的預測性財務資訊稽核服務可以增強公司預測性資訊的可信賴程度。

對財務資訊執行商定程式

對財務資訊執行商定程式,是指我們根據《中國註冊會計師相關服務準則第4101號——對財務資訊執行商定程式》的規定,針對特定財務資料、單一財務報表或整套財務報表等財務資訊執行與委託方商定的具有審計性質的程式,並就執行的商定程式及其結果出具報告。我們的商定程式服務僅報告執行的商定程式及其結果,並不提出鑑證結論。

國際會計業務服務

中國企業H股上市審計服務、中國企業境外子公司審計、中國企業國外收購專案盡職調查、境外企業中國子公司審計、境外企業中國收購專案盡職調查、香港紅籌股和本地企業上市服務、美國、英國、加拿大、法國、韓國、澳大利亞等境外上市。

審計業務範圍

財務報告審計

內部控制審計

首次公開招股

專項審計服務

經濟責任審計

重組專項審計

公司清算審計

高管離任審計

資訊系統審計