衝刺題一:1、以下審計計劃工具中最常見,並能保證一定時期內適當的審計覆蓋面的是:A、長期日程安排表B、工作方案C、審計部門預算D、審計部門章程答案:A解題思路:A、正確。長期日程安排表提供了在計劃時間內覆蓋主要功能的...
尊敬的領導:你好!非常感謝您在百忙之中抽出時間閱讀我的求職材料。相信您翻開這一頁時,您也為我揭開了人生中新的一頁。我在網上獲得貴公司的招聘資訊,欲申請貴公司招聘的財會類職位。我叫×××,是×××大學×××學院財...
採購審計的重點是業務流程是否合規、價格是否合理、質量是否有保證以及是否存在舞弊。下面是本站小編為大家帶來的關於採購審計的知識,歡迎閱讀。1供應商的選擇與合同的簽訂審計內容(風險點):1、篩選供應商沒有按公司的...
姓名本站性別女籍貫廣東民族漢出生年月1991.7政治面貌團員學歷本科專業會計與審計學制四年身高160cm培養方式統招畢業院校廣州大學聯絡方式Tel:QQemailXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@本站主修課程基礎會計、財務會計、成本...
2016年國際內審師考試臨近,不知道大家的複習工作進行得怎麼樣了?為了幫助大家更好地複習,本站小編準備了一套《內部審計作用》的練習題,歡迎大家閱讀參考。1、以下()項活動代表購併後製造業公司的最大風險,因此最應該進行...
考試題一:單選:1、在採購業務中,下列哪項有助於解釋驗收報告與實際運送數量的不同?A.運用不充分的供應商選擇程式;B.在驗收部門的採購訂單附件上標明訂購數量;C.無法詳細比較已收到貨物的質量;D.接收了未經適當授權購買...
一、引言:由補充審計引發的思考2001年12月31日,中國證監會發布《關於A股公司做好補充審計工作的通知》,要求自2002年1月1日起,凡"報送材料申請在證券市場在籌資的A股公司,其最近一個完整會計年度的財務報告應進行補充審計,...
預習題一:1.以下哪種陳述最好地描述了市場協同作用?a.從一種產品到另一種產品的技術轉移b.通過同一渠道分銷相同包裝的產品c.用一種裝置生產多種產品d.使用補充管理技術進人一個新市場答案:b解題思路:a.不正確。技術轉移...
隨著市場競爭的加劇,企業的經營風險也隨之增大,科學決策成為確保企業生存發展的重要保障。內部審計可以通過對企業經營活動的監督與評價為企業管理者提供大量的企業執行資訊,提高企業的應變能力,降低執行風險,從而保證企業...
審計工作中有很多常見的問題。你知道的審計問題有哪些?下面是本站小編為大家帶來的審計常見二十個問題定性及處理處罰依據。歡迎閱讀。1.應繳未繳預算收入表現形式:應納入預算的各項基金、行政事業性收費等(不含罰沒收...
是的,神煩的LZ又來了神奇的論壇已經保佑我過了筆試和M面,求繼續保佑我順利拿到OFFER吧!!!首先說一句,小夥伴們在接到PAR面電話時可以問下HR姐姐是哪個PAR面的,Local還是外籍還是港PAR,要是忘記了(比如LZ....)也不要緊,PAR面...
導語:2016年國際註冊內部審計師備考緊張進行中,為助力同學們更好地備考,下面是小編為大家整理的國際內審師《內部審計知識要素》關於風險管理的處理方法的知識點,希望對同學們有所幫助!更多具體資訊請持續關注應屆畢業生...
1.最終的審計報告至少都應該包括業務的目標、範圍和結果。結果應該包含業務觀察、結論(意見)、建議和行動計劃(實務公告2410-1)。以下哪項描述的所有要素不再審計報告中:A.範圍、結論和建議;B.目標、結果和建議;C.業務...
一、內部審計與風險管理的整合理論(一)內部審計在風險管理中的重要性國際內部審計師協會在《內部審計實務標準》中對內部審計在組織風險管理中的重要性做了總體描述:內部審計部門應該監督、評價組織風險管理體系的有效性...
1、為了控制審計專案計劃並避免時間超過預算,修改某項審計活動時間預算的決定通常應當何時做出?A、完成了初步調查後立即做出。B、有證據表明存在缺陷時做出。C、當指派沒有經驗的審計人員進行審計時做出。D、當為證明...
時間是看不見也摸不到的,就在你不注意的時候,它已經悄悄的和你擦肩而過,前方等待著我們的是新的工作機會和挑戰,是不是該好好寫寫求職信呢?相信很多人都十分頭疼怎麼寫一份精彩的求職信吧,以下是小編收集整理的審計求職信6...
你知道什麼是審計計劃嗎?你對審計計劃瞭解嗎?下面是本站小編為大家帶來的關於審計計劃的內部審計準則,歡迎閱讀。第一章總則第一條為了規範審計計劃的編制與執行,保證有計劃、有重點地開展審計業務,提高審計質量和效率,根...
內部審計五大流程包括審前準備、審計實施、審計報告、後續審計和成果運用。審計方法不僅僅是取證方法,而且是一個完整的體系。審計人員與被審人員都有各自的心態表現,審計人員應及時掌握被審人員的心態,並適時調整自己的...
備考題一:1.幾個級別的經理都對營銷部門的審計結果感興趣,以下哪項是溝通審計結果的最佳方法:a.為每一級經理寫詳細的報告;b.給營銷部經理寫詳細報告,給其他的經理總結報告;c.與營銷部經理討論結果,給管理高層總結報告;d....
【材料】內部審計部門剛為某金融機構完成一項關於貸款處理和商業貸款賬戶餘額的審計。下面資料摘錄的是部分工作底稿內容,指出了潛在的審計發現:A.我們抽查了100項貸款申請,確定只有85份貸款申請經過授權批准。B.在經授...
企業財務審計,是指審計機關按照《中華人民共和國審計法》及其實施條例和國家企業財務審計準則規定的程式和方法對國有企業(包括國有控股企業)資產、負債、損益的真實、合法、效益進行審計監督。下面,小編為大家分享財務...
2017年審計師考試報名條件暫未公佈,請參考2016年審計師考試報名條件。下面是本站小編為大家帶來的審計專業技術資格考試報名條件及報名時間的知識,歡迎閱讀。審計專業技術資格考試報名條件2017年審計師考試報名條件暫未...
內部審計由"監督主導型"向"服務主導型"轉變是社會經濟發展的必然趨向。兩方內部審計的發展過程就是從"監督主導型"向"服務主導型''轉變的過程當前我國的內部審計尚屬於"監督主導型"。本站小編下面為你整理了...
審計人員應具備良好的專業技能和職業素養,下面提供審計認識實習心得,歡迎閱覽!審計認識實習心得【1】為期兩週的審計實習結束了,在這段時間裡,我學到了很多東西,也認識到了自己的不足感覺受益非淺,以下是我在實習期間對工作...
考試題一:1.通常,從什麼渠道得到的資訊對內部審計師的結論影響最大:a.外部證據b.詢問c.口頭證據d.非正式的答案:a解析:答案a正確,外部資訊通常比其他型別的資訊更加可靠,這是因為它來自獨立於業務客戶的機構。答案b不正確,詢...