內審員的崗位職責

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導語:內審員是一種資質,就是可能從事企業內部體系稽核的人員。那麼內審員的崗位職責是什麼呢?下面由小編來為你解答!

內審員的崗位職責

一、稽核組長職責

質量管理體系稽核階段,絕大多數稽核工作由稽核組長全權負責,稽核組長應具備管理能力和經驗,應有權對稽核工作的開展和稽核觀察結果做出最後決定。

因此,稽核組長除履行稽核員的職責外還有如下稽核管理職責:

1、協助選擇稽核組的成員;

2、制定稽核計劃;

3、代表稽核組同受稽核部門的管理者接觸;

4、分析稽核報告。

二、稽核組內審員職責

1、負責檢查、填寫稽核檢查表;

2、負責填寫不符合項報告單;

3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

4、向稽核組長提供稽核有關的質量資訊,完成所承擔的內部稽核任務;

5、根據內審安排有權進入稽核範圍內的工作現場進行稽核工作;

6、負責對公司內不符合質量體系要求的提出整改意見及建議;

7、負責在本部門內質量管理手冊、質量體系程式檔案及作業檔案的組織學習,並負責有關內容後的傳達;

8、負責本部門內指導、監督質量體系執行工作。

三、內部稽核員能力要求

1)具備所有稽核員應具備的能力。

2)編寫稽核檔案和報告的能力

3)2年以上管理崗位經驗

4)跟蹤驗證和監督稽核的能力

5)較強的上下級溝通能力

 四、內審員部門內的義務及許可權

(一)義務

1、不斷的學習理解體系管理知識並在實際工作中應用,協助部門領導規範管理、促進改進。

2、負責本部門的質量管理體系、產品質量改進體系的宣貫、維護、監督和改進。

3、協助公司完成體系稽核、外部稽核等任務,並組織做好本部門後續改進工作。

4、協助完成公司需要的其它質量體系認證工作。

5、協助或承擔公司或部門級的質量改進專案的實施推動。

6、積極參與公司流程優化、職能梳理等日常基礎管理工作。

7、負責日常重要質量資訊的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

(二)許可權

1、對本部門的.質量體系執行有指導、監督和改進權。

2、根據公司稽核安排,有權對受審部門進行稽核、提出問題點改進要求,並對問題點的整改情況進行驗證。

3、有權對違反公司程式檔案和規章制度的行為進行監督和糾正。

4、有權參與公司基礎管理和部門間的協調改進工作。

5、有權對重要質量資訊進行收集、上報和跟蹤。

 五、內審員主要工作內容

1、體系稽核:做好公司ISO9001質量管理體系年度內審工作,負責組織實施職能部門的體系稽核工作,編制稽核檢查表和稽核報告,並驗證問題點整改效果。

2、管理評審:協助部門經理完成年度管理評審工作,識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入,不斷完善基礎管理體系。

3、流程優化評價:擔任公司流程優化評審員,根據計劃負責公司相關部門的產品實現流程優化評價工作,提供增值服務,推動管理完善。

4、迎接外審:組織落實部門內部的稽核準備工作並接受稽核。

5、改進專案的策劃、實施或參與:公司級或部門內部質量改進專案的負責人或主要成員。識別改進需求,策劃組織實施,固化改進成果,是公司基礎管理改進的重要推動力量。

6、日常基礎管理工作:包括生產和質量資訊傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協調等。

7、部門質量管理體系維護:部門內部體系執行監督、改進、檔案優化。體系自查、檔案管理、迎接稽核、問題點組織整改,部門制度健全等。