計算機管理制度範本

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在學習、工作、生活中,我們都跟制度有著直接或間接的聯絡,制度具有使我們知道,應該做什麼,不應該做什麼,懲惡揚善、維護公平的作用。擬定製度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編為大家整理的計算機管理制度範本,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。

計算機管理制度範本

計算機管理制度1

第一章總則

第一條本規程是為了使公司計算機網路系統使用、管理、資訊保安、資源共享有所遵循,規範公司上網操作流程,提高網路系統安全性,提高辦公效率而制定。

第二條相關定義:

周邊或外部裝置:泛指計算機及其網路基本配置外之附屬裝置如光碟機、軟碟機、影印機、印表機、掃描器、MODEM、UPS、電源、傳真機等;

向外傳送的資料:包括對外刻錄的光碟,因工作需要向外傳送的電子檔案及通過其它途徑傳遞的資料;

有效資料:指工作所需的各種文件,不包括音樂、影視、生活圖片或其它與工作無關的檔案。

第二章硬體管理

第三條公司的所有計算機硬體及相關的周邊及外部裝置的採購、使用、報廢等須經資訊部稽核同意;若有未經資訊部稽核的資訊化裝置的使用,資訊部沒有義務為其提供任何型別的服務支援。

第四條為了更有效地管理及應用公司的計算機,資訊部對公司內的所有計算機及其相關裝置進行編號並登記註冊,其中包含每臺機的型號、使用部門、使用人、用途等。任何人未經資訊部充許,不得私自更改計算機配置。

第五條公司計算機裝置的資產管理權分屬各個使用部門所有。公司員工不得濫用計算機裝置,使用者有義務對自己所使用的計算機裝置的資產負責;對計算機硬體裝置的損壞、丟失、被盜等情況,必須及時通知相關負責人以及資訊部。

第六條膝上型電腦等移動裝置的使用者要妥善保管,若發生任何相關裝置的損壞或丟失,應該負責所有的相關費用;並且根據實際情況有義務負責部分或者全部的維修、重置等產生的費用。

第七條公司計算機裝置的故障原因的確定由資訊部負責,如果公司員工在使用資訊化裝置中出現硬體故障,請填寫《鑫升集團資訊化裝置維修及耗材申請單》註明機器編號及故障現象,或所需耗材型號等相關資訊,並通知資訊部人員確定故障原因以及維修。

第八條計算機裝置經資訊部維修人員確定需外發維修的,由資訊部負責開單外發,維修好後由資訊部確認,使用部門從資訊部領取維修回的裝置。所有相關維修費用、耗費用,記入相關部門名下。

第九條為了不影響工作,資訊部對所有硬體損件的計算機、網路裝置及周邊或外部裝置進行維修時對使用部門或使用人提供備用機.(在公司配有備用機時)非資訊部人員不得自行拆裝、修理計算機硬體裝置。

第三章軟體管理

第十條公司計算機軟體的使用、採購、相關技術培訓等須由資訊部稽核同意;若有未經資訊部稽核的軟體應用,資訊部不提供相關的一切服務支援。

第十一條公司計算機及其相關應用系統的使用者必須是經過上級主管和部門授權認可的公司人員。嚴禁非公司員工使用公司的計算機及計算機相關所有資源內容:未經上級領導或部門許可,任何人不得從其他人的計算機和相關的應用系統內獲取非公用的相關資料資訊。

第十二條公司內計算機軟體統一由資訊部管理、安裝,計算機使用者不得私自改動、刪除或安裝任何軟體。當出現計算機軟體故障損壞,應及時通知資訊部更新並作記錄。

第十三條公司計算機使用者不得改動所使用的計算機系統的相關軟體設定(尤其:計算機名字、工P地址、瀏覽器的相關配置等);如果工作需要對計算機的軟體設定需要進行一系列改動必須向資訊部書面申請。

第十四條對於公司的生產管理系統及其他網路應用系統使用者,請在用完系統後及時退出系統。

第十五條不要在公司的計算機系統上安裝非系統白帶的與工作無關應用程式,此類程式會佔用大量的系統資源,降低計算機系統的執行速度,降低使用者的工作效率。

第十六條嚴禁在公司的計算機系統上安裝或玩計算機遊戲,公司資訊部人員會不定期檢查公司計算機,如發現有遊戲則由使用者負責。同時追究部門主管的責任

第四章網路安全與病毒防護

第十七條公司所有計算機使用者應開設自己的計算機系統登陸賬號,該賬號密碼,必須使用非空、非賬號本身之外的密碼形式,密碼不得以任何的書面形式的紀錄或表示。公司ERP系統使用者的賬號、登陸密碼必須是非賬號本身之外的密碼形式,如需更改ERP賬號密碼順與資訊部門人員聯絡更改。

第十八條所有計算機系統的各類賬號(包括ERP系統)由資訊部統一管理,資訊部應對此做一專門檔案,嚴格執行管理過程。

第十九條公司的相應的生產管理系統使用者要嚴格保密自己的賬號密碼:嚴禁使用者通過任何方式的表示方法向他人洩露有關計算機賬號的所有資訊(包括賬號ID、密碼、賬號屬性、相關說明等)。

第二十條所有公司員工必須接受相應的電腦保安教育,清楚公司有關的計算機管理條例,接受公司資訊部對其計算機做的相關安全管理設定和操作。

第二十一條,所有敏感的資料或者機密資料必須通過一定的方式進行加密處理;並通過一定的物理安全措施進行備份保密儲存。

第二十二條每臺計算機都必須安裝防病毒軟體。如發現病毒應及時通知資訊部,以防止病毒蔓延殃及網路上其他的計算機使用者;資訊部要確保使用者計算機上的防病毒軟體的正常執行和及時的病毒程式碼的更新工作正常進行,嚴禁使用未安裝防毒軟體的計算機系統。

第二十三條所有移動資料儲存介質(包括軟盤、ZIP磁碟、U盤、行動硬碟等)在使用前,必須對其進行一次計算機病毒的查殺。

第二十四條重視資料備份,各計算機使用者請及時對自己的資料進行備份,最好能每週對自己的資料進行一次軟盤(或者優盤)備份和一次硬碟備份。嚴禁將重要資料、文件存放在系統盤(如C盤)、系統桌面。

第二十五條同一臺計算機若有多個使用者使用,各計算機使用者請把自己的檔案存放到自己的子目錄下,自己操作自己的子目錄,儘量不要改動他人的子目錄。

第二十六條公司網路裡的各種資料及報表應嚴格控制在公司。

計算機管理制度2

(一)總則

第一條隨著科學技術的發展,對企業經營管理工作的要求也越來越高,採用計算機對企業進行管理,是提高工作效率和管理水平、實現企業管理現代化的途徑。在企業生產經營中推廣應用計算機管理,對增加工廠經濟效益將起積極的促進作用。

(二)計算機的管理和使用

第二條歸口管理單位:

1、微型以上檔次的計算機管理單位為企業管理科。

2、過程控制的計算機(主要指單板機)管理為總師辦。

(以下內容不包括實時控制用單板機)

第三條管理員職責:

1、負責計算機運用的長遠規劃。

2、根據資金的安排,負責機器及外設、備件的計劃、採購。

3、負責軟體的開發規劃制定,組織開發成果鑑定。

4、與教育部門使用,組織計算機技術培訓。

5、對分散使用的計算機進行不定期的檢查。

第四條硬體使用:

1、各單位使用計算機,需提出上機申請,經批准後按規定機型、外設使用。

2、上機申請分為:單次上機、每月定時上機、每日定時上機三類。

3、軟體開發,上機時間較多的單位,可以申請配置機器。

第五條軟體管理:

1、各單位需開發的應用軟體,應向企管科提出申請。

2、應用軟體的開發分為自力開發、協作開發、委託開發三類。

3、企管科負責與外單位在有償或對等的基礎上進行軟體交流。

(三)軟體開發任務書的`編制與審批

第六條編制依據:

1、厂部對軟體開發的總體及專案的要求;

2、各單位要求開發的專案;

3、裝置及軟體開發人員的能力。

第七條任務書內容:

1、軟體名稱;

2、軟體應能達到的技術性能;

3、軟體的操作環境;

4、更高層次軟體對開發軟體的要求;

5、工作進度計劃;

6、設計組織機構、人員安排、協作單位情況;

7、經費預算。

第八條任務書的審批:

設計任務書編制完成後,由企管科組織有關科室進行審議,認定可行後,由企管科科長批准。

(四)軟體鑑定

第九條鑑定的基本要求:

軟體全部開發完成後,需經三個月到一年的實踐執行(視軟體複雜程式),才能申請鑑定。

第十條鑑定資料:

軟體鑑定前,必須向鑑定小級提供下述資料(其中3—7項資料各二份)。

1、設計任務書;

2、軟體實現的功能;

3、使用機型,對外存外設的要求,軟體支撐環境;

4、軟體設計的流程圖;

5、源程式清單;

6、資料庫結構;

7、標準化室審議報告;

8、使用者意見書。

第十一條鑑定小組的組成與鑑定程式:

1、鑑定小組成員由廠長、企這科、計劃科、財務科、總師辦、標準化室等單位負責人組成,廠長擔任組長;

2、鑑定的議程:

(1)軟體設計者對軟體的介紹;

(2)宣讀標準化審查報告;

(3)使用者代表發言;

(4)操作示範;

(5)討論鑑定結果及提出進一步修改的建議;

(6)通過鑑定報告,鑑定小組成員並簽字。

第十二條鑑定後的工作:

1、整理資料、存檔;

2、將鑑定會的意見反饋到各有關部門。

第十三條軟體的維護與完善。

1、軟體開發人員對開發的軟體要經常維護和不斷完善,並對軟體操作者和後續開發人員進行業務指導;

2、完善的軟體,年底應向計算機管理人員提供修改的程式清單。

(五)操作證管理

第十四條操作證由企業管理科統一歸口管理,每年稽核一次。

第十五條辦理操作證由本人申請,單位領導同意,通過應知應會考試,成績合格者才能發給操作證。

第十六條申請操作證的人員應掌握一種或一種以上的計算機語言,瞭解計算機的結構和操作規程。

第十七條操作人員能按操作證規定的機型、外設操作。

(六)機房管理

第十八條凡與計算機有關的業務聯絡由企管科負責人接洽。

第十九條進入機房工作,要認真填好上機申請表,經主管負責人審批後,方可上機操作。