採購管理制度範本(通用5篇)

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在社會發展不斷提速的今天,越來越多人會去使用制度,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範。想學習擬定製度卻不知道該請教誰?下面是小編為大家整理的採購管理制度(通用5篇),希望能夠幫助到大家。

採購管理制度範本(通用5篇)

採購管理制度1

為進一步完善財務管理制度,加強內部監督,建立和完善採購與付款的會計控制程式,規範階段性請購、審批、合同訂立、採購、付款等環節的會計控制程式,堵塞採購環節的漏洞,減少採購風險,厲行節約,特制定如下制度:

一、申購程式

各校園凡需要購進各類辦公裝置、教學儀器及大宗物資(學生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等),需向龍潯中心國小填制《修建、購置專案審批表》,同時報送龍潯中心國小領導審批,若所申購的物品屬於政府集中採購範圍的,應及時報送上級主管部門審批,並報送政府集中採購。若屬於學校自行採購範圍的,由各校園採購小組集中採購。

二、校園採購小組的範圍和職責

1、採購小組根據具體申購的物品名稱、規格及數量進行資訊收集,採購組長根據所收集的專案進行彙總並向供貨方(三家以上)列出物品報價清單,供貨方應在規定的時間內作出商品報價,在確保物品質量的前提下,採購小組根據供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

2、所採購物品經驗收合格者,需採用銀行轉賬,託收承付的由報帳單位辦理報支手續,交龍潯中心國小總務處稽核無誤後轉銀行承付。

3、學校若急需採購小量物品時,應有采購小組三人以上共同採購,不得由一人辦理採購全過程。

4、採購小組應在學校的領導下組織實施,任何個人不得以任何的名義隨意採購物品。

5、採購人員要有良好的職業道德,忠於職守,廉潔奉公,遵紀守法,要有主人翁的思想,不得徇私舞弊。

採購管理制度2

1、商品購進工作實行統一管理,分級負責的方式,在營運總監的領導下,由採購部經理分級負責商品的採購。

2、採供經理對進貨的審批、管理、監督、協調工作,具體負責審批各採購人員的進貨渠道、採購計劃制定和決定與經營有關的進貨專案。

3、採購部具體負責開發商品貨源渠道,建立商品基地,組織商品的購進工作。

4、採購部負責編制所負責品類的商品購進計劃,經審批後具體負責計劃的實施。

5、採購部負責引進新商品,生產廠家及“總代理”“總經銷”的供貨商,並組織落實購進環節的業務洽談。

6、採購部要進行市場調查和進行市場預測分析判斷不同季節和其他不同時間段消費者的消費變化特徵,並根據消費特徵的變化,制定合理採購計劃使所採購商品迎合消費者消費需求。

7、採購部要不斷關注市場上的新產品動態,及時引進暢銷新產品。

8、對供貨商產品進行評價分析,杜絕價效比低的產品進入超市。

9、對採購商品進行把關,杜絕產品質量沒有保障的產品進入超市。

10、根據採購商品的採購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。

11、每週監測採購商品和其他商品的銷售情況,對於銷售不佳且 供貨商支援不夠的'給以供貨商降級處理。

12、對於滯銷貨產品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。

13、對各分店的經營業績負有連帶責任,必須從各方面為分店提供協助,幫助分店完成包括營業額、銷售利潤在內的各項任務。

14、具體補貨行為由各店負責,由採購部進行監督。

採購管理制度3

為加強辦公裝置和辦公用品管理,保障日常辦公執行,結合單位實際,制定本制度。

一、本制度所稱辦公裝置和用品,是指辦公桌椅、沙發、茶几、飲水機、書櫥、檔案櫃、臉盆架、衣架、電腦、影印機、印表機、碎紙機、傳真機等辦公裝置,以及計算器、筆、墨等文具,紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。 二、辦公裝置購置。辦公裝置購置實行事前審批制度,由申請人填寫《辦公用品(裝置)購置、維修申請單》,經相關科室主任、分管領導稽核同意後,報鎮長審批,由財政所兩人以上負責聯絡、詢價、購置和結算;符合政府採購條件的,由財政所按政府採購程式執行。

三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度採購一次,由財政所根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定購置數量,填寫《辦公用品(裝置)購置、維修申請單》,經分管領導同意,報鎮長審批後統一購置。因特殊原因確需臨時購買的,由申請人填寫《辦公用品(裝置)購置、維修申請單》,按以上程式報批後,由財政所購置。

四、辦公裝置的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、印表機等辦公裝置應定期清理、檢查,避免非正常損壞。確需維修的,由使用人填寫《辦公

用品(裝置)購置、維修申請單》,經分管領導同意,報鎮長審批,由辦公室統一報修,並予以登記。

五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程式購置。印表機、影印機的碳粉、墨粉用完後,應重新灌裝再次使用,由申請人填寫《辦公用品(裝置)購置、維修申請單》,經分管領導同意,報鎮長審批,由財政所聯絡更換;確不能重新使用的,按上述程式審籤後,由財政所聯絡購置。

六、辦公用品保管和領用。財政所指定專人(趙鵬瀚)負責辦公用品保管和發放,領用人按需領取,並在《辦公用品領用登記表》上簽字。

七、人事調動和工作調整時,辦公室(財政所)負責監督辦公裝置及用品的交接和調配。

採購管理制度4

一、辦公室物品主要指用於後勤服務與管理等方面的物品,包括辦公裝置、日常用品、接待物品和後勤服務工具等。

二、辦公室物品的採購,按照先批准後購買的原則,由各科室將擬購物品清單報文書科登記,由文書科報辦公室領導審批同意後統一購買。一次性辦公室物品採取金額在20xx元以內的,報辦公室分管財務副主任審批;一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上(含20xx元)的,報辦公室主任審批。

三、經審批,由文書科負責採購。一次性辦公室物品採購金額在200元—20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上的由三人共同購買。

四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則,由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記,領用人員需註明領用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行彙總,報辦公室主任和分管財務副主任,並在主任辦公會上通報。

五、辦公室購買的各種物品只能用於辦公室工作和服務,不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領、藉手續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取,並由領用人簽字確認;領、借貴重辦公裝置、接待物品和其他辦公用品,必須經辦公室主要領導或分管領導同意,並由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科,並作好物品退還登記。

七、因個人原因,造成領、借用物品丟失、損害的,由領用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。

八、文書科要按照“日清、月結”的要求,及時清點辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。

採購管理制度5

一、公司所有辦公用品的採購工作

統一由辦公室負責採購,其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的採購

1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃,報辦公室主任批准後,集中購置;特殊辦公用品的採購,由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字),報辦公室主任批准後,由辦公室統一購買。

2、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採買,不得隨意增加採購品種和數量,凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品,任何人不得擅自購買。否則,財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優選買,不從中謀取私利,並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

3、認真辦理出入庫登記手續,未辦理入庫手續的用品,不準直接使用。

四、辦公用品的領取

1、一般辦公用品可根據工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文祕室簽字領取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》,經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後,至辦公室文祕室辦理領用手續。

五、辦公用品的管理

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續、發放有登記。

2、各表單至辦公室文祕室領取。

六、報銷規定及程式

1、報銷時,發票必須附有申購單,否則不予報銷;

2、未經辦公室確認,自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金;

3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財務不予報銷。

4、經辦人辦公室主任複核會計稽核財務經理審批董事長出納

本制度最終解釋權歸公司辦公室,自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行,謝謝工作支援與合作!