局資產清查工作總結

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局資產清查工作總結

局資產清查工作總結一

為規範和加強全縣行政事業單位國有資產管理,維護國有資產的安全完整,防止國有資產流失,根據縣政府常務會議要求,對我縣國有資產開展了自查和抽查工作。現就此次自查和清查工作專題報告如下:

一、制定工作方案

(一)研究方案。

為了有效開展工作,切實搞好我縣行政事業單位資產清查,圓滿完自查和抽查任務,我局牽頭,縣財政局參加,召開專門會議對自查和清查工作進行了研究,制訂實施方案,認真組織實施。

(二)明確清查範圍和內容。

本次清理範圍主要針對全縣行政事業單位的國有資產,包括車輛、裝置、土地、房產,主要內容:帳帳、帳實,資產管理、使用和收入上繳情況。

(三)資產清查的方法和步驟。

本次資產清查分五個階段進行,即:單位自查(9月20日——10月底);組織抽查(11月10日——12月10日)、彙總核實、整改提高、總結上報。

二、召開會議專題佈置

通過充分準備,我局於20xx年9月10日在縣政府禮堂,召開了全縣國有資產培訓和清查工作會議,專題佈置。縣委常委、縣政府副縣長為組長作了重要講話,提出了要求。

三、開展自查,收集報表和總結資料

各單位按照會議安排,迅速組織國有資產的自查工作,及時上報清查資料和總結資料,分析了存在的問題,提出今後採取措施。為了保證自查質量,我局加強了指導工作,及時解答了相關單位提出的問題;各單位主要領導簽字蓋章後,上報了資產清查紙質報表、電子資料和工作總結。

四、認真開展資產抽查工作

在各個單位開展自查的基礎上,由我局牽頭,會同縣財政局、縣審計局召開會議,研究了抽查方案,確定以點帶面,抽查4個行政事業單位、2個鄉政府的國有資產管理工作,分析解剖。每個單位檢查完後,檢查組及時與單位領導、管理人員交流意見,分析原因,指出存在的問題,提出解決問題建議,要求迅速整改,確保國有資產的安全。

五、全縣國有資產基本情況

(一)此次清查,基本摸清了全縣行政事業單位的國有資產情況。據統計:截止20xx年11月30日,全縣行政事業車輛 218 臺,車輛和裝置總資產金額為:3.2億元;全縣行政事業單位的房產351宗,共計面積28萬平方米;土地163宗,共計面積150萬平方米(2249畝)。

(二)存在問題。

1、部分單位領導對國有資產管理重視不夠,意識不夠,還需進一步加強。

2、本次資產清查發現,多數單位沒有制定國有資產管理具體制度,管理人員對固定資產分類標準掌握不透,歸類不妥,統計不準。

3、部分單位領導換屆,管理人員更換,會計交接不徹底,實物交接不及時、不規範,手續不全,導致帳務、帳實不清楚。

4、部分單位對老舊的資產沒有及時報廢、下帳,但實物也不存在,因此,存在帳實不符問題。

5、個別單位由職工集資建房,但是資產屬於國有資產,無法處理,存在不穩定因素,不利於國有資產管理。

6、個別單位以前存在越權審批房屋拆除、資產處理問題。

六、整改建議

(一)進一步提高認識,高度重視國有資產管理。

各個單位特別是存在問題的單位一把手一定要高度重視國有資產管理工作,加強組織學習《關於印發青神縣行政事業單位國有資產管理辦法和青神縣企業國有資產監督管理辦法》(青府辦發〔20xx〕20號)和《青神縣行政事業單位和企業國有產權租賃交易管理實施辦法》(青金融國資通〔20xx〕4號),配備國有資產管理人員,落實責任,切實抓好本單位、本部門的國有資產管理工作。

(二)各個單位要制定具體的國有資產管理制度。

按照《關於印發青神縣行政事業單位國有資產管理辦法和青神縣企業國有資產監督管理辦法》和《青神縣行政事業單位和企業國有產權租賃交易管理實施辦法》的要求,建立好單位的、具體的國有資產管理制度,使制度完善,管理規範,操作可行。各個單位每年對國有資產全面清查一次,對一些老舊資產裝置及時做好報廢處理,對新增資產尤其是捐贈資產要及時入賬。

(三)繼續抓好國有資產管理人員培訓。

利用網站、電視臺、報刊等平臺,切實加強國有資產的政策宣傳,切實提高國有資產管理人員的業務素質;按照“誰主管,誰負責”的原則,加強日常管理,防止國有資產流失。

(四)加強國有資產處置的監督管理。

未經審批已拆除的房產,建議相關單位補報手續,報縣政府審批後調整帳務。今後,各個單位處置國有資產,一定要按照申報、審批、處置、備案一套程式進行,只有經過縣政府或者縣金融國資局審批後才能處置。我局將採取定期和不定期方式對有關單位國有資產管理工作進行抽查,通報相關情況,發行問題,提出處理意見。

(五)加強對國有企業的監督監管。

今後,縣金融國資局將會同企業行政主管部門,從企業負責人的考察任命、業績考核、企業重要事項管理等方面加強監管,實現國有資產的保值與增值。

(六)對個別單位由職工集資建房屬於國有資產的問題。建議該資產的租金收入全額返還單位,逐步償還職工的集資款,這樣,有利於穩定職工,也有利於國有資產的管理。

(七)加大查處力度。

縣金融國資局會同縣監察、審計、財政等部門,加強對國有資產日常監管,把國有資產管理納入領導幹部經濟責任審計的重要內容,加大對國有資產處置過程中違規、違紀事件的處置力度。

局資產清查工作總結二

20XX年,新店鎮財政所在鎮黨委和政府的正確領導下,在縣財政局指導和關心下,堅持圍繞加強資產的基礎管理和規範管理,提高管理質量和服務水平工作目標。通過我所各位同志共同努力,較好的完成了20XX年各項工作任務。現將20XX年度國有資產管理工作總結如下:

一、加強領導,健全機構,明確分工,各司其職

我所一直把加強國有資產管理工作擺在財政工作的重要位置。為了更好地履行崗位職責,鎮政府先後出臺《機關財產物資管理暫行辦法》和《新店鎮固定資產管理暫行辦法》。明確了各單位資產的使用管理等方面要求。財政所成立了固定資產管理工作小組,以吳宇峰為組長,周吉國為副組長,其他所內人員為成員的工作小組。杭天雨同志具體負責固定資產的記賬核算,統計臺賬。劉愛國同志負責資訊化管理工作。陸帥、馮德富、劉愛國具體負責固定清查、盤點等工作。教育系統固定資產管理工作由鎮教育管理辦公室牽頭負責各中國小、幼兒園、成人校固定資產核算、清查等工作。

二、經常學習,常抓不懈,努力加強業務管理

通過學習和培訓,全所幹部職工的思想認識得到了高度統一,能主動結合財政工作,認真學習縣財政局《如東縣行政事業單位國有資產管理考核辦法》,有力地促進了所國有資產管理工作走向規範化、資訊化。

8月10日,財政所牽頭召開中國小、水利站、派出所、敬老院、醫院財務人員以及辦公室成員就國有資產專項清查工作專題會議。會上,吳宇峰所長傳達了縣專項清查工作會議精神。專門部署我鎮國有資產專項清查工作。明確要求各單位各部門按照縣專項清查工作會議精神,組織搞好我鎮行政事業單位資產清查。

各單位按照上級要求,精心組織相關人員對本單位固定資產進行全面清查盤點。完善固定資產管理規範手續,對我鎮行政事業單位底固定資產賬面數字重新進行了核對。各學校認真搞好20XX年6月前固定資產核算,對新增固定資產進行了賬務處理。

全鎮分三個小組對各單位的固定資產重新登記盤點清理,按照要求做好固定資產調整事項稽核表,固定資產核銷清算、資產清查情況表的填報。財政所將各單位各部門資料進行彙總統一上報縣財政局。

三、完善手續,做好日常工作

進一步完善固定資產管理的'辦法,規範了各項工作程式。首先完善了資產管理制度,其次規範了資產管理程式。機關物資採購,嚴格執行預算編制,審批政府採購,驗收流程,完善深度管理手段等。再次建立資訊管理系統,運用固定資產核算新軟體,加強固定資產資訊化管理。完成了各項資料報表,重視資產資料統計及資訊工作,認真填報各類資料和報表。

四、部分站所、事業單位開展資產清查工作

鎮組織機關、學校、醫院、敬老院、建設服務站、農經站、農業服務中心、文化站、統計站、衛生所和水利站等單位部門有關人員,搞好各單位的固定資產清理,登記造冊工作。各單位和部門能按照鎮固定資產管理辦公室統一部署,高標準做好核對,嚴要求做好資產的處置,嚴格執行固定資產管理的各項制度。按照單位、部門相關固定資產盤點登記表將安排人員進行核對,經過鎮資產管理辦公室領導進行復核,鎮主要領導進行審批,各單位方可進行固定資產調整,賬務處理將在國有資產管理系統中全面及時登記。

回顧一年來,我鎮國有資產管理工作雖然取得了一些成績,完成了相關工作,但對照縣財政局考核要求和國有資產管理制度,還存在著一些差距。在新的一年中,我所將加強國有資產管理,通過努力工作,使我鎮國有資產管理邁上新臺階。

局資產清查工作總結三

為貫徹落實《中共婁底市委辦公室 婁底市人民政府辦公室印發〈婁底市本級行政事業單位資產清查工作實施〉的通知》精神,我局已按時完成了資產清查的主體工作,現將有關資產清查的工作情況報告如下:

一、資產清查工作總體狀況分析

(一)資產清查工作基準日

本次資產清查是以20xx年12月31日為清查基準日。

(二)資產清查工作具體實施情況

1、成立了婁底市商務局資產清查工作領導小組。制定了資產清查工作實施方案。由局長蘇旻任組長,副局長李德坤、李爭平、覃章榮、劉瑛任副組長,並由財務科、紀檢監察室、後勤服務中心、企改辦、辦公室、人事科等科室為成員。領導小組負責指導和協調本局資產清查工作,研究制定有關清查措施,協調解決有關重大問題。

2、及時進行了宣傳。利用我局電子顯示屏進行了國有資產清查工作的宣傳,並在週五下午全體職工學習日學習了資產清查工作實施方案。

3、召開了資產清查工作領導小組會議,進行了工作安排佈置,強調了工作紀律,決定了有關資產處置的一般事項。

4、資產清理工作小組全體人員對局資產進行了全面的自查清理,摸清了家底。

5、有關資產處置的重大事項提請了局黨組會議決定。

(三)資產清查工作取得的成效及存在的問題

通過此次全面認真的資產清查,摸清了家底,理順了帳務,規範了資產管理和財務管理,為建立健全資產管理長效機制奠定了基礎。但由於我局是在機構改革時由原市外經委、市商業行管辦、市物資行管辦、市貿易辦等單位組建而成,財務賬目也是直接照原單位賬目接管,對於原有固定資產未作任何清查處理,同時還有一些往來賬款也未作處理,因此,在本次清查資產時,待處理的固定資產比較多,且時間久遠。

二、資產清查工作結果

通過清查盤點,暫付款應減少109876.90元,暫有相應減少50162.40元,流動資產損失淨額為59714.50元。固定資產盤盈增加1000055.49元,盤虧應減少788785.75元,固定資產損失淨額為-211269.74元。此次資產清查待處理金為151555.24元。

三、其他需說明的事項

固定資產清查表(財清04表)

①辦公用房賬面數8377.89平方米,與去年部門決算報表內資產情況表中辦公用房9053平方米不相符,以此次清查最為準。

②辦公用房增加1522平方米,計835015.49元,其中:主要是老幹活動中心618平方米計690915.49元,以及現在辦公地點的辦公樓應增加904平方米,計144100元。

③辦公用房減少2611平方米,計299146.54元,是企業改制時將原外經委的一處辦公房與原星馬大酒店一起整體拍賣處置給現在的恆豐大酒店。