財務審計工作職責

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財務審計工作職責1

1、根據公司發展戰略和發展規劃,建立、推行並不斷完善財務管理體系,內控體系,建立、健全並有效監督執行公司財務工作流程和各項財務管理制度

財務審計工作職責

2、高效、準確地做好公司的資金計劃、財務預算、核算、成本管理工作,監督公司運營各環節的預算執行情況。量化分析具體的財務資料,並結合企業整體戰略,為企業決策和管理提供及時有效的財務資訊支援;

3、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及審計工作;

4、為公司業務發展提供各項財務支援,提供所需財務資訊;參與重大專案的財務交易結構設計及可行性研究,參與專案風險的評估、指導、跟蹤和控制,做好重大專案的經濟與財務分析,負責投資專案對交易結構中涉及到財務風險的稽核;

5、與公司各部門,政府各相關部門、稅務機關、銀行及會計師事務所等合作機構保持良好的協作關係;

6、完成上級交辦的其他工作。

財務審計工作職責2

1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。

3、按照審計程式和審計方案,獲得充分的審計證據以支援審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務。

4、審查財務收支專案、費用開支與報銷等工作。

5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議。

6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的'要求。

7、檢查、複核審計證據,做出單項審計評價意見。

8、進行企業,按規定使用所獲取的財務資料。

9 、負責審計檔案整理、歸檔工作。

10 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。

11、完成領導臨時交辦的工作。

財務審計工作職責3

1、參與開展公司內部控制評審與優化。

2、參與物資採購、招標業務流程的審計監督;新專案工程量測量審計;財務流程及制度管理審計。

3、參與公司經營管理活動的審計評價與諮詢。

4、不定期地進行專項審計和專案審計。

5、公司內部規章管理制度監督執行。

財務審計工作職責4

1。負責訂單項下接單統計,合同、成本、票據稽核,出入庫登記,訂單毛利統計,月底編制相應報表,

2。負責與客戶、供應商對賬,編制應收應付報表。

3。負責費用的稽核,分類統計,月底編制相應報表。

4、具有製造型工廠成本核算經驗;

5、開具發票,申報退稅。

6、完善內部單據,編制部分憑證。

7、服從分配,完成領導交代的其他工作

財務審計工作職責5

1、實施內部財務費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作

2、實施子公司季度財務審計,包括但不限於貨票款資料,將重大審計發現進行上報

3、參與實施營銷財務相關的專項審計

4、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議

5、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作

6、負責執行對於審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告

7、協助外部審計進行上市公司年度審計報告的出具