採購的管理制度

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在不斷進步的時代,制度起到的作用越來越大,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。什麼樣的制度才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的採購的管理制度,希望能夠幫助到大家。

採購的管理制度

採購的管理制度1

為加強對單位採購活動的內部控制和管理,防範採購過程中的差錯和舞弊,結合單位實際,特制定本制度。

一、崗位責任

1、辦公室採購人員負責按照採購預算實施採購活動,包括確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同、完善採購檔案。

2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,並完善相關記錄。

3、單位聘請法律顧問負責對採購合同協議的稽核。

4、單位聘請專案監管部門負責對貨物、工程驗收的稽核。

5、分管副主任負責稽核採購價格、驗收入庫和監督完善採購檔案。

6、主任負責對採購合同、付款的審批。

7、財務科負責稽核確定採購方式、發票真偽、支付貨款。

二、採購活動流程

1、各科室根據實際所需填寫“申購單”,經科室負責人審批同意後,定期報辦公室。

2、辦公室將各科室申購單彙總後,每月統一提出申購計劃,先報分管領導稽核,然後經主要領導審批同意後交由採購人員實施採購。大宗物品須經主任辦公會研究同意後實施採購。

3、單項2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須通過政府採購途徑購買;單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程,可以自行購買,並索要正式、合格發票。

對小額零星採購,按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低採購成本。

4、對大宗物品,辦公室負責與供貨單位擬訂採購合同,然後由法律顧問稽核,報主任審批後存檔備案。

5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購專案或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

6、辦公室採購人員將應付款專案報財務科稽核,並經逐級審批同意後由財務科執行付款結算。

三、其他相關控制措施

1、單位應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督,並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換,防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

2、加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關檔案,包括:採購預算與計劃、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、合同文字、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映採購業務的全過程。

3、對於大宗裝置、物資或重大服務採購業務需求,由單位領導班子集體研究決定,併成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組,形成各部門相互協調、相互制約的機制,

加強對採購業務各個環節的控制。

4、加強涉密採購專案安全保密管理。涉密採購專案,應當在政工科的監督指導下,嚴格履行安全保密審查程式,並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

採購的管理制度2

一、辦公室物品主要指用於後勤服務與管理等方面的'物品,包括辦公裝置、日常用品、接待物品和後勤服務工具等。

二、辦公室物品的採購,按照先批准後購買的原則,由各科室將擬購物品清單報文書科登記,由文書科報辦公室領導審批同意後統一購買。一次性辦公室物品採取金額在2000元以內的,報辦公室分管財務副主任審批;一次性辦公室物品採購金額在2000元以上(含2000元)的,報辦公室主任審批。

三、經審批,由文書科負責採購。一次性辦公室物品採購金額在200元—2000元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品採購金額在2000元以上的由三人共同購買。

四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則,由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記,領用人員需註明領用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行彙總,報辦公室主任和分管財務副主任,並在主任辦公會上通報。

五、辦公室購買的各種物品只能用於辦公室工作和服務,不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領、借手續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取,並由領用人簽字確認;領、借貴重辦公裝置、接待物品和其他辦公用品,必須經辦公室主要領導或分管領導同意,並由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科,並作好物品退還登記。

七、因個人原因,造成領、借用物品丟失、損害的,由領用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。

八、文書科要按照“日清、月結”的要求,及時清點辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。

採購的管理制度3

一、物品採購程式

1、學校採購工作在學校黨委、行政的領導下,由總務處負責實施,努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品採購任務,保證學校教育教學需求。

2、大宗物品採購,由總務處提供相關資料,經校長同意後,報送區政府招標辦,按程式招標採購。

3、應急物品採購需提前填寫《物品購置申請表》,送交總務處彙總,具體流程為:處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批(不能在區教育局裝備中心記帳購買的,1000元以下由常務副校長審批,1000元以上由校長審批)。

4、總務處負責人及時組織相關人員,嚴格按計劃要求進行物品採購。

二、物品採購制度

1、各類物品原則上由總務處統一組織採購,需入庫登記後方可領發。

2、專業性較強的食品裝置及材料,一般情況下由總務處協同相關處室專業人員進行採購;特殊情況下,還應請求上級有關部門派專業人員監督指導採購。

3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程式辦理採購報帳及資產登記手續,做到帳、物、卡相符。

三、物品採購要求

1、採購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定,採取校內招標方式,選擇供應商。

2、所有采購均需二人或二人以上進行。

3、負責採購人員必須廉潔自律,敬畏有關財經制度和紀律的規定要求,確保所購物品貨比三家,物美價廉,嚴禁收受賣家饋贈或宴請。

4、建立採購物品入庫、出庫登記制度。

四、物品採購票據要求,所有發票必須是正規票據

1、採購物品在1000元以下,可以現金支付。

2、採購物品在1000元以上,實行轉賬支付。

五、說明:不符合上述制度的採購行為,學校不予承認,不予報銷,後果由經辦者個人負責;情節嚴重的,追究當事人的責任。

採購的管理制度4

一、公司所有辦公用品的採購工作

統一由辦公室負責採購,其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的採購

1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃,報辦公室主任批准後,集中購置;特殊辦公用品的採購,由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字),報辦公室主任批准後,由辦公室統一購買。

2、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採買,不得隨意增加採購品種和數量,凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品,任何人不得擅自購買。否則,財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優選買,不從中謀取私利,並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

3、認真辦理出入庫登記手續,未辦理入庫手續的用品,不準直接使用。

四、辦公用品的領取

1、一般辦公用品可根據工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文祕室簽字領取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》,經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後,至辦公室文祕室辦理領用手續。

五、辦公用品的管理

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續、發放有登記。

2、各表單至辦公室文祕室領取。

六、報銷規定及程式

1、報銷時,發票必須附有申購單,否則不予報銷;

2、未經辦公室確認,自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金;

3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財務不予報銷。

4、經辦人辦公室主任複核會計稽核財務經理審批董事長出納

本制度最終解釋權歸公司辦公室,自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行,謝謝工作支援與合作!