內控會議紀要

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11月5日,財政部召開實施內部控制工作會議,部黨組書記、部長、內控委主任樓繼偉同志做重要講話,對財政部內控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會議。部機關各單位司局級幹部、各處處長、在京部屬單位領導班子成員參加了主會場會議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級幹部、各處處長參加了分會場會議。

內控會議紀要

樓部長指出,建立和實施內部控制,是黨的十八屆四中全會提出的明確要求,是推進政府治理現代化的應有之義,是財政部落實黨風廉政建設主體責任、防控廉政風險的有效手段,有利於推動完成財稅體制改革任務。實施內部控制的核心是落實好權責一致、有效制衡,體現分事行權、分崗設權、分級授權的要求,使決策、執行、監督既相互協調又相互制約。

樓部長強調,完善的內控制度體系和良好的組織管理架構設計是實施內部控制的有力保障。建立和實施內部控制,要重點把握以下6個方面:一是定崗定責。要建立權界清晰、分工合理、權責一致、協調配合、運轉高效的內設機構和職責體系。二是流程控制。要理順和細化管理流程,將各個業務中的.決策機制、執行機制和監督機制,融入流程中的每個環節。三是細化風險。要堅持問題導向,重點防控法律風險、政策制定風險、預算編制風險、預算執行風險、公共關係風險、機關運轉風險、資訊系統管理風險、崗位利益衝突風險等8類風險。四是控制節點。要對照8類風險,結合業務和流程,找出關鍵節點,識別和分析存在的風險,綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、資訊系統管理控制等五個方法進行有效防控。五是加強監督。要建立健全監督機制,8類風險防控牽頭單位和各單位發現問題要及時向內控辦報告。內控辦作為財政部的“守夜人”,要大膽履職,組織開展定期檢查和不定期檢查,及時發現內控薄弱環節、查詢原因、堵塞漏洞。六是強化問責。要對未能有效履責的情況嚴肅追究。

樓部長要求,紮實做好實施內部控制各項工作。一是高度重視、加強組織領導。各單位主要負責人是本單位內控第一責任人,要將建立和實施內部控制作為當前和今後一個時期的重要工作來抓,精心籌劃,周密安排,確保內控工作有序、有力、有效推進。二是採取有力措施、認真抓好落實。各單位要認真查詢單位風險並進行評估定級,通過界定各環節崗位職責,完善工作流程,制定完整的內部控制操作規程,並切實抓好落實,不能再讓管理辦法束之高閣。三是強化責任擔當、發揮好領導帶頭作用。要堅持“一崗雙責”、“一案雙查”,各單位一把手和領導班子成員要牢固樹立內控理念,積極引導幹部職工將內控意識貫穿於日常工作中,在單位內部營造起良好的內控氛圍,由“要我內控”變為“我要內控”。