採購管理制度(精選7篇)

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在生活中,接觸到制度的地方越來越多,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。那麼制度怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢?以下是小編為大家收集的採購管理制度(精選7篇),歡迎大家分享。

採購管理制度(精選7篇)

採購管理制度1

1、商品購進工作實行統一管理,分級負責的方式,在營運總監的領導下,由採購部經理分級負責商品的採購。

2、採供經理對進貨的審批、管理、監督、協調工作,具體負責審批各採購人員的進貨渠道、採購計劃制定和決定與經營有關的進貨專案。

3、採購部具體負責開發商品貨源渠道,建立商品基地,組織商品的購進工作。

4、採購部負責編制所負責品類的商品購進計劃,經審批後具體負責計劃的實施。

5、採購部負責引進新商品,生產廠家及“總代理”“總經銷”的供貨商,並組織落實購進環節的業務洽談。

6、採購部要進行市場調查和進行市場預測分析判斷不同季節和其他不同時間段消費者的消費變化特徵,並根據消費特徵的變化,制定合理採購計劃使所採購商品迎合消費者消費需求。

7、採購部要不斷關注市場上的新產品動態,及時引進暢銷新產品。

8、對供貨商產品進行評價分析,杜絕價效比低的產品進入超市。

9、對採購商品進行把關,杜絕產品質量沒有保障的產品進入超市。

10、根據採購商品的採購價和市場情況制定商品的.零售價和利潤。

11、每週監測採購商品和其他商品的銷售情況,對於銷售不佳且供貨商支援不夠的給以供貨商降級處理。

12、對於滯銷貨產品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。

13、對各分店的經營業績負有連帶責任,必須從各方面為分店提供協助,幫助分店完成包括營業額、銷售利潤在內的各項任務。

14、具體補貨行為由各店負責,由採購部進行監督。

採購管理制度2

為進一步完善財務管理制度,加強內部監督,建立和完善採購與付款的會計控制程式,規範階段性請購、審批、合同訂立、採購、付款等環節的會計控制程式,堵塞採購環節的漏洞,減少採購風險,厲行節約,特制定如下制度:

一、申購程式

各校園凡需要購進各類辦公裝置、教學儀器及大宗物資(學生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等),需向龍潯中心國小填制《修建、購置專案審批表》,同時報送龍潯中心國小領導審批,若所申購的物品屬於政府集中採購範圍的,應及時報送上級主管部門審批,並報送政府集中採購。若屬於學校自行採購範圍的,由各校園採購小組集中採購。

二、校園採購小組的範圍和職責

1、採購小組根據具體申購的物品名稱、規格及數量進行資訊收集,採購組長根據所收集的專案進行彙總並向供貨方(三家以上)列出物品報價清單,供貨方應在規定的時間內作出商品報價,在確保物品質量的前提下,採購小組根據供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

2、所採購物品經驗收合格者,需採用銀行轉賬,託收承付的由報帳單位辦理報支手續,交龍潯中心國小總務處稽核無誤後轉銀行承付。

3、學校若急需採購小量物品時,應有采購小組三人以上共同採購,不得由一人辦理採購全過程。

4、採購小組應在學校的領導下組織實施,任何個人不得以任何的名義隨意採購物品。

5、採購人員要有良好的職業道德,忠於職守,廉潔奉公,遵紀守法,要有主人翁的思想,不得徇私舞弊。

採購管理制度3

為更有效的制止鋪張、浪費現象,切實管理好辦公經費,依據相關法規、政策,結合我單位實際情況,制定本採購管理制度,具體內容如下:

一、要由民主推薦,成立採購管理小組,至少三人以上。

二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購,年初要有具體詳細的計劃,並報單位領導辦公會審批。

三、對單筆購置5000元

,批量購置10000元的固定資產,要上報局機關審批。

四、採購單價在500元(含500元)以下的(來源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定;購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出專案由辦公室負責人報請局分管領導審批。

五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記,對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬,對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過,履行必要的領藉手續,一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

六、採購小組在外出採購時,不得一人獨自行動,須3人以上集體行動。

七、採購小組在外出採購時,對所購物品需經市場調查,做到心中有數。嚴把質量關,力爭使所購物品物美價廉。

八、採購小組在採購後,對採購發票要嚴格按照財務制度把關,發票內容要實事求是,所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

採購管理制度4

為加強辦公裝置和辦公用品管理,保障日常辦公執行,結合單位實際,制定本制度。

一、本制度所稱辦公裝置和用品,是指辦公桌椅、沙發、茶几、飲水機、書櫥、檔案櫃、臉盆架、衣架、電腦、影印機、印表機、碎紙機、傳真機等辦公裝置,以及計算器、筆、墨等文具,紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。二、辦公裝置購置。辦公裝置購置實行事前審批制度,由申請人填寫《辦公用品(裝置)購置、維修申請單》,經相關科室主任、分管領導稽核同意後,報鎮長審批,由財政所兩人以上負責聯絡、詢價、購置和結算;符合政府採購條件的,由財政所按政府採購程式執行。

三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度採購一次,由財政所根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定購置數量,填寫《辦公用品(裝置)購置、維修申請單》,經分管領導同意,報鎮長審批後統一購置。因特殊原因確需臨時購買的,由申請人填寫《辦公用品(裝置)購置、維修申請單》,按以上程式報批後,由財政所購置。

四、辦公裝置的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、印表機等辦公裝置應定期清理、檢查,避免非正常損壞。確需維修的,由使用人填寫《辦公

用品(裝置)購置、維修申請單》,經分管領導同意,報鎮長審批,由辦公室統一報修,並予以登記。

五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程式購置。印表機、影印機的碳粉、墨粉用完後,應重新灌裝再次使用,由申請人填寫《辦公用品(裝置)購置、維修申請單》,經分管領導同意,報鎮長審批,由財政所聯絡更換;確不能重新使用的,按上述程式審籤後,由財政所聯絡購置。

六、辦公用品保管和領用。財政所指定專人(趙鵬瀚)負責辦公用品保管和發放,領用人按需領取,並在《辦公用品領用登記表》上簽字。

七、人事調動和工作調整時,辦公室(財政所)負責監督辦公裝置及用品的交接和調配。

採購管理制度5

為規範我所辦公用品的採購、保管、發放工作,根據政府採購的有關規定,特制定本辦法。

一、採購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期稽核的原則。

二、辦公用品採購的審批程式:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要,及時制定採購計劃,按以下程式辦理:

1、一次性開支在500元以下的,經辦公室主任同意後,指定2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導同意後,指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導稽核,由主要領導審批後,指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經有關領導稽核後,提交領導會議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發放按以下程式進行:

1、保管人員核對購物清單後,對購回的物品登記,按照保證質量和方便取用的原則,分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品,領用單留存備查,並做好詳細記錄,領用人員要簽字認可。

3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況,向主任彙報,及時編制採購計劃,按規定採購,保障供給。

四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查,並徵求各單位的意見和建議,增強責任意識、服務意識,改進辦公用品的保管和發放工作。

五、在辦公用品採購過程中,如有違法行為,要依紀依法予以追究。對於賬物不符,記錄混亂,服務不到位的保管人員,給予批評教育,情節嚴重的,按照規定給予紀律處分。

採購管理制度6

一、物品採購程式

1、學校採購工作在學校黨委、行政的領導下,由總務處負責實施,努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品採購任務,保證學校教育教學需求。

2、大宗物品採購,由總務處提供相關資料,經校長同意後,報送區政府招標辦,按程式招標採購。

3、應急物品採購需提前填寫《物品購置申請表》,送交總務處彙總,具體流程為:處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批(不能在區教育局裝備中心記帳購買的,1000元以下由常務副校長審批,1000元以上由校長審批)。

4、總務處負責人及時組織相關人員,嚴格按計劃要求進行物品採購。

二、物品採購制度

1、各類物品原則上由總務處統一組織採購,需入庫登記後方可領發。

2、專業性較強的食品裝置及材料,一般情況下由總務處協同相關處室專業人員進行採購;特殊情況下,還應請求上級有關部門派專業人員監督指導採購。

3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程式辦理採購報帳及資產登記手續,做到帳、物、卡相符。

三、物品採購要求

1、採購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定,採取校內招標方式,選擇供應商。

2、所有采購均需二人或二人以上進行。

3、負責採購人員必須廉潔自律,敬畏有關財經制度和紀律的規定要求,確保所購物品貨比三家,物美價廉,嚴禁收受賣家饋贈或宴請。

4、建立採購物品入庫、出庫登記制度。

四、物品採購票據要求,所有發票必須是正規票據

1、採購物品在1000元以下,可以現金支付。

2、採購物品在1000元以上,實行轉賬支付。

五、說明:不符合上述制度的採購行為,學校不予承認,不予報銷,後果由經辦者個人負責;情節嚴重的,追究當事人的責任。

採購管理制度7

一、辦公室物品主要指用於後勤服務與管理等方面的物品,包括辦公裝置、日常用品、接待物品和後勤服務工具等。

二、辦公室物品的採購,按照先批准後購買的原則,由各科室將擬購物品清單報文書科登記,由文書科報辦公室領導審批同意後統一購買。一次性辦公室物品採取金額在20xx元以內的,報辦公室分管財務副主任審批;一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上(含20xx元)的,報辦公室主任審批。

三、經審批,由文書科負責採購。一次性辦公室物品採購金額在200元—20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上的由三人共同購買。

四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則,由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記,領用人員需註明領用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行彙總,報辦公室主任和分管財務副主任,並在主任辦公會上通報。

五、辦公室購買的各種物品只能用於辦公室工作和服務,不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領、藉手續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取,並由領用人簽字確認;領、借貴重辦公裝置、接待物品和其他辦公用品,必須經辦公室主要領導或分管領導同意,並由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科,並作好物品退還登記。

七、因個人原因,造成領、借用物品丟失、損害的,由領用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。

八、文書科要按照“日清、月結”的要求,及時清點辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。