精選企業自查報告9篇

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隨著個人素質的提升,報告不再是罕見的東西,不同的報告內容同樣也是不同的。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧,下面是小編收集整理的企業自查報告9篇,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。

精選企業自查報告9篇

企業自查報告 篇1

為貫徹落實國家統計局全面實施企業一套表聯網直報工作,根據全國一套表會議精神和《關於聯合開展20xx年統計執法檢查的通知》,開展企業一套表聯網自報自查,現將工作開展情況彙報如下:

  一、我公司作為“三上”企業,在實行統計報表聯網直報以來,在統計工作中沒有發生下列違法行為:

1、虛報、瞞報、偽造、篡改統計資料的行為;

2、拒報、屢次遲報統計資料的行為;

3、完善企業制度建設,建立完善統計管理制度,如統計員崗位職責、統計資料管理制度、企業統計工作制度等。

4、對應上級統計的要求,對統計工作進行了進一步規範和目標管理。對上級主管部門佈置的統計工作任務,按規定按要求組織實施,上級部門佈置的統計定報、年報等專項業務工作,都能做到全面、準確和規範,並按要求形成書面分析材料和網上直報資料進行報送。

  二、自查中發現的不足

實行統計資料聯網直報以來,公司能夠按時完成上級佈置的統計的各項任務。但客觀分析平時的工作也還存在著較多的不足:

1、統計業務知識有待進一步提高。由於統計工作要求越來越高,工作任務繁雜,有時我公司統計員對統計報表制度、指標解釋理解不全,導致一些統計資料出現不應有的錯誤,今後我們將有針對性的對統計人員進行培訓,以保證資料質量。

2、統計規範化水平不高。企業一套表的實施,對企業直報能力提出了新的更高要求,其中涉及的網路裝置配置、原始記錄和臺帳的建設等,由於我公司存在一機多用,有時網路不暢通現象,導致重複工作而降低了工作效率。

3、平時對統計臺帳的建立、統計資料的歸檔整理工作不太重視,工作缺少主動性和系統性,滿足於完成上面所佈置的任務;

4、有時限於工作的時間緊、人手少、頭緒多,統計人員到施工現場的時間有限,導致對本公司工程上的進度瞭解不是很準確,止步於就表格彙總資料,就資料分析情況;

針對以上存在的問題,公司提出了整改措施。一是進一步提高統計人員的素質,加強對統計制度、規定的學習,特別是對統計業務的知識,努力提高統計水平和統計質量。二是保證硬體和軟體的的配備,做到專機專用。三是加強統計報表的整理歸檔,確保統計資料的完整。

企業自查報告 篇2

我局對本單位公務用車情況進了自查自糾,並對全體幹部職工嚴明瞭紀律要求,進一步規範了公務用車行為。現將有關情況報告如下:

一、加強組織領導,確保工作實效

本次自查自糾專項治理工作時間緊、要求高,為確保工作有序推進,取得實效,我局成立了以局黨組書記、局長溫志剛任組長,局黨組副書記、直屬機關黨委書記*為副組長,局黨組成員、紀檢組長王萍等相關人員為成員的領導小組,落實專人,對私駕公車和公車私用等問題認真開展了自查自糾和專項治理,切實做到在公務用車方面認真執行上級檔案規定,嚴守紀律、嚴格管理、()嚴格監督,杜絕違紀違規行為發生。

二、強化思想教育,增強法紀意識

組織黨員幹部認真傳達、學習了《市委辦公室、市政府辦公室關於進一步加強黨政機關和事業單位公務用車配備管理意見》、《縣委辦公室、縣政府辦公室關於進一步加強黨政機關和事業單位公務用車配備管理意見》等檔案精神和有關規定,進一步加強黨員幹部隊伍的思想政治教育,增強黨員幹部的法紀意識,充分認識到領導幹部違規駕駛公車這一問題的嚴重性,切實做到從領導做起,從自身做起,杜絕違規駕駛公車行為。

三、強化日常監管,紮實開展治理

為進一步規範我局公務用車,專門出臺了《**縣建設局公務用車管理規定》,按照領導相對固定公務車輛,公務車輛固定駕駛員的原則,對公務車輛的使用範圍、出車原則、有關紀律等進行了明確規定,並強化日常監管,建立了規範公務用車的管控機制。在完善制度的基礎上,加大監管力度,採取對外公佈舉報電話,加強公眾監督和輿論監督,形成防治領導幹部違規駕駛公車的監控環境。

企業自查報告 篇3

一、組織領導

按照市財政局、審計局開展全市行政事業單位國有資產管理專項檢查的工作要求,為順利開展、按時完成我局的自查工作,我局成立了以局長為組長,分管局長為副組長,各相關人員為組員的國有資產管理專項檢查自查領導小組,對我局的國有資產管理情況進行了全面盤點。

二、工作起止時間

我局於xx年x月x日至xx年x月x日期間進行了自查自糾工作。

三、檢查主要內容

1、賬外資產問題;

2、已報廢、損毀、盤虧資產長期未清理問題;

3、未經批准自行購置政府採購目錄內商品問題;

4、對外借款、投資難以收回形成潛在損失問題;

5、對外擔保及成立經濟實體、企業出資不到位而承擔連帶責任問題;

6、資產轉移未及時辦理調撥、過戶手續問題;

7、未經批准出租、出借、出售固定資產問題;

8、資產有償使用收入應繳未繳財政專戶問題;

9、其他。

四、自查工作結果

經自查,我局在國有資產管理方面嚴格按照國家有關規定執行,資產賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符,未發現有上述問題。

五、完善規章制度

我局在自查的基礎上,對照以前的財務制度,針對國有資產管理方面,依據有關政策法規,建立健全各項管理制度。

企業自查報告 篇4

為認真貫徹落實後旗消防大隊有關要求,根治火災的發生、消除消防事故隱患,確保各項工作的安全順利開展,專案部於x月x0日至x月20日開展了消防安全專項整治活動。現將活動開展情況總結如下:

一、高度重視,加強組織領導。為保證本次活動取得實效,專案部成立了以公司總經理為組長、各單位負責人為成員的專項整治活動領導小組,全面負責開展此項活動。根據通知要求際情況,自查自糾,並對自查自糾需要檢查的專案進行了細化,落實到各責任單位和責任人,認真進行了檢查整改。

二、加強安全宣傳,確保落實到位。將消防安全意識傳達到各級安全第一責任人和每一位員工。x月x0日上午,公司領導以及各單位負責人對消防安全安全專題會議精神進行了傳達學習,外協單位全體施工人員在各自施工區域進行了傳達學習。施工現場,製作安裝了大量安全警示牌和宣傳牌。

三、認真組織開展各類專項檢查。根據公司領導安排,組織了綜合消防安全大檢查x次、施工用電專項檢查x次、防火專項檢查x次,並對消防安全隱患進行排查,共發現問題20項,分別以檢查紀要、隱患整改通知單、備忘錄等形式下發了各責任單位要求進行整改。現已全部整改。

檢查發現問題

xxxx

四、加強分包安全管理。公司對新入廠協作單位嚴格資質審查,對不符合要求的堅決不予錄用。x月xx日,公司對已引進的分包單位的資質情況進行了檢查,共檢查分包單位2家,檢查總體情況良好,各單位施工資質、安全生產許可證、內部施工許可證、法人授權委託書等資料齊全有效,但個別單位缺少消防組織機構圖和消防器材等物品,限期要求責任單位補全了各類資料。

五、認真進行總結。針對檢查發現的問題,要求各單位對原因進行分析,制定出整改措施和預防措施,由各單位負責人簽字,親自組織人員進行整改,確保各項整改措施、預防措施落實到位。

企業自查報告 篇5

本公司於**年**月**日註冊成立,於**年**月**日取得《建築業企業資質證書》,等級為:腳手架搭設作業分包資質**級,證書編號為:***;並於同年*月*日取得《安全生產許可證》,編號為:***。公司註冊資本**萬元人民幣,經營範圍:房建、橋樑腳手架安裝、總承包(憑資質經營);塔吊、鋼模板、吊車、攪拌機租賃;土石方工程。根據上級檔案精神及建築業有關規定,現將本公司**年度資質監督檢查自查報告如下:

一、根據國家建築安裝相關規定,健立健全各項規章制度,並將所承包工程全部建檔立卷保管,以備查驗。公司各項規定張貼於公司業務部分顯眼牆上,牢固樹立誠信經營觀念。

二、健立了以法人代表為主的安全生產領導小組,對公司員工進行三級安全培訓,所有員工一律持證上崗。從腳手架進場、安裝、拆除等方面的安全知識進行培訓,公司制訂了安全生產規章制度和員工作業指導書,對生產過程中存在的安全隱患立即整改。

三、公司擁有各項專業技術人員等**人,全都持證上崗。定期(每季度)組織有關部分負責人對安全技術措施方案、執行情況進行檢查,並由專案負責人作出工作總結;重大專案,向公司法人辦公會議彙報。

四、業績:承建**工程,建築面積約***㎡,腳手架搭建總造價**萬元;

以上工程全部按期完工,並經驗收合格,得到總承包單位的一致好評。

五、20xx年度實現主營業務收入***萬元,交納稅金及附加8.8萬元。年末資產總計**萬元,固定資產原值**萬元,年末存貨***萬元。

六、公司自成立以來,對總承包單位提出的問題及存在的安全隱患,及時整改到位,至今未發生任何安全事故,處於良好狀態,自我鑑定合格。

特此報告!

企業自查報告 篇6

自20xx年12月9日,瑤海區清理規範國有資產處置工作全面啟動,全區高度重視,嚴格貫徹落實《******關於印發合肥市清理規範縣(市)區開發區國有資產處置工作實施方案的通知》(*政辦祕〔20xx〕*號)檔案精神,順利完成了前期的國有資產專案登記、專案公示、自查自糾等階段工作,現將有關情況彙報如下:

一、前期工作開展情況

(一)加強組織領導

自清理規範國有資產處置工作啟動以來,我區按照市裡的工作要求,召開了全區動員大會,成立了以區委常委、區政府常務副區長任組長的領導小組,印發了工作實施方案。明確由區監察局牽頭,**具體負責業務指導開展此項清理規範工作。區清理規範工作領導小組辦公室先後就專案登記、專案公示、自查自糾等階段重點工作安排發出通知,報經區政府批准、由區政府辦印發了《****國有資產處置專案登記公示工作暫行辦法》。

(二)全面開展專案登記

國有資產專案登記階段,按照全面摸清家底的總體要求,要求全區各單位全面登記截至20xx年6月30日的房屋

構築物、土地、大型專用裝置情況,並在此基礎上重點登記產權轉讓和實物資產轉讓、出租、對外投資、擔保等國有資產處置專案。在區清理規範工作領導小組的指導監督下,全區62家單位完成了全區國有資產專案登記工作,摸清了家底,並將結果彙總上報市清理規範工作領導小組辦公室。

(三)紮實開展專案公示

國有資產處置專案公示階段,嚴格按照**政辦祕〔20xx〕*號檔案要求,建立國有資產處置專案登記和網上公示目錄編碼管理制度,在區政府入口網站“政務公開”欄目下增設“國有資產處置”子項,對涉及國有資產處置專案的*家單位、**項資產處置情況進行了逐單位、逐專案公示,接受社會監督。對國有資產處置專案網上公示工作進行常態化管理,每個季度進行定期更新。

(四)認真開展自查自糾

對於自查自糾工作,我區要求各單位發現問題及時整改,與專案登記、公示工作同步實施。3月中旬,區清理規範工作領導小組辦公室召開專題會議,聽取各街、鎮、開發區及部門區直單位國有資產處置自查自糾工作開展情況彙報,督促各單位嚴格按照相關檔案要求,切實整改落實到位。截至目前,各相關單位認真開展了國有資產處置專案問題排查工作,對查找出的問題一一作了詳細說明,並制定相應整改措施,按時上報了自查自糾工作報告

二、自查自糾發現的主要問題

在各單位自查和區清理規範領導小組辦公室督查的過程中,發現一些問題,主要表現為:

(一)部分房產土地產權證照、賬面價值不完整。一是部分房產土地相關產權證照不全,此類資產主要是原市屬、區屬企業生活區移交轄區街道管理中包含的國有房產土地,由於歷史原因一直未辦理產權證照;其次是舊城改造、市政道路建設等新建大建設安置點配套商業房產等國有資產,目前產權證照正在辦理之中。二是部分資產缺少賬面價值,此類資產多是早前經劃轉、調撥、捐贈等方式取得的,接收時就沒有反映價值,之後也沒有通過專門的機構進行資產評估,因此未反映賬面原值。

(二)部分經營性資產出租未公開招標。各街、鎮、開發區和區直少數單位不同程度地存在出租資產未公開招租問題,資產出租事宜多通過單位領導班子集體研究決定,沒有通過市公共資源交易中心公開招標。其主要原因是單位領導和業務經辦人員對現行的國有資產管理政策把握不準確,業務流程不夠熟悉,仍按照以前的政策認為產權證照不全的資產不能向市公共資源交易中心申請公開招標,從而造成出租資產公開招租比例不高。

(三)少數經營性資產存在租期過長、租金收入未足額完稅等現象。少數租期過長的`經營性資產,主要是因為延續執行資產劃轉、調撥前原單位簽訂的有效合同,從而與現行

的有關規定要求不符。我區行政事業、國有企業的房屋土地等資產出租收入目前均納入區財政非稅收入管理,因此部分單位對租金收入納稅的意識不強。

三、整改情況

針對發現的問題,區清理規範領導小組辦公室督促各相關單位積極進行整改,取得了明顯的成效。

(一)進一步加強指導,提高國有資產管理工作水平。區國資辦加強政策指導,人員培訓,定期召開各單位分管領導和資產專管員的業務會,督促各單位利用《行政事業單位資產管理系統》建立完善國有資產臺賬,並根據工作需要進行不定期的清查,實施資產動態管理。對於產權證照不全的資產,要求做到產權明晰,具備條件的要儘快辦理資產證照。對於因歷史原因目前難以辦理證照、完善賬面價值的資產,必須統一納入單位資產管理系統,做到登記準確、完整,單位財務賬與資產賬及時核對,確保賬物相符,防止國有資產流失。

(二)進一步強化約束,規範國有資產出租行為。清理規範國有資產處置工作開展以來,區清理規範領導小組辦公室先後3次召開專題會議,組織學習傳達區清理規範工作實施方案、市紀委等五部門印發的《關於進一步規範我市國有(集體)資產出租管理工作的意見》、市政府20xx年第40號常務會議紀要等,以會代訓的方式不斷提高各單位領導和

業務經辦人員的政策水平。要求各單位嚴格執行市裡相關檔案精神,對於新招租或租賃到期的資產,一律進入合肥市公共資源交易中心進行公開招租,規範集體決策程式,合理確定租金底價和租金增長機制,嚴格控制出租期限,加強合同、履約和收益管理。20xx年度,我區將街、鎮、開發區國有資產管理工作納入年度目標責任制考核,進一步強化各單位的責任意識。通過上述一系列舉措,目前全區各單位已嚴格執行,對新發生的資產招租業務規範程式,做到進場公開交易。

四、下一步工作打算

通過這一階段的自查和整改,在資產清理過程中存在的一些不規範的問題已經得到整改,各單位的資產狀態已經明晰,處置程式逐步規範。為進一步鞏固此次清理規範國有資產處置工作取得的成果,下一步我區將著重做好以下幾個方面工作:

(一)繼續加大督查力度,規範全區國有資產出租管理工作。擬對各街、鎮、開發區和區直相關單位20xx年7月至20xx年3月期間國有資產處置專案進行清查、公示,重點督查國有資產出租是否嚴格執行市、區現行相關檔案規定。

(二)加強國有資產管理軟硬體建設。在區政府採購中心的基礎上,儘快成立區級公共資源交易中心,完善區級公

企業自查報告 篇7

一、企業概況及歷史沿革情況

xxx製藥有限公司座落於xxx,是一家專業從事中成藥製劑研發、生產與銷售的現代化製藥企業。

公司始建於xx年月,原名xx,經xx月改制,經省局批准存的xx製藥有限公司,xx竣工,並於xx通過國家食品藥品監督管理局組織的gmp認證現場檢查,順利通過認證。 公司建有液體制劑車間、固體制劑車間與中藥提取車間,擁有片劑、口服液、顆粒劑與膠囊劑生產線,其中年產量為片、支、袋、粒等。

二、生產質量管理情況

(一)機構與人員

1、公司人員情況

公司現有員工xx人,具有高中、中專以上學歷xx人,佔總人數的%,其中高階職稱x人,佔職工總數的x%,中級職稱x人,佔職工總數的x%,初級職稱x人,佔職工總數的x%。

2、機構設定

公司實行董事長兼總經理負責制,全面主持公司工作,並分管質量管理工作,公司下設質量管理部、生產技術部、等,其中質量管理部下設質量保證(qa)和質量控制(qc),生產技術部下設口服液體制劑車間、口服固體制劑車間、提取車間與技術實驗室,並配備有相應的管理經驗人員和技術人員。

3公司主要管理人員簡介

董事長兼總經理,專業、學歷、職稱、從事藥品相關工作x年,熟悉國家和醫藥行業有關法律、法規,有豐富的專業管理經驗,是公司生產、經營和和實施gmp的主要組織者。 總經理,專業、學歷、職稱、從事藥品相關工作x年,,熟悉國家和醫藥行業有關法律、法規,有豐富的專業管理經驗。

副總經理,專業、學歷、職稱、從事藥品相關工作x年,,熟悉國家和醫藥行業有關法律、法規,有豐富的專業知識與製藥經驗。

質量管理部經理專業、學歷、職稱、從事藥品相關工作x年,有較強的專業知識及製藥和質量管理經驗,熟悉國家和醫藥行業有關法律、法規,能堅持原則,為公司質量管理的主要實施者,在質量管理上具有否決權。

生產部經理

物資供應部經理

動力裝置部經理

辦事室主任

4、質量管理人員

質量管理部共有質量管理人員和質量檢驗人員17人,文化程式及比例,都經過相關專業培訓並有質量管理和質量檢驗工作實踐經驗,能勝任本崗位工作。

5生產人員

生產技術部共有員工x人,文化層次及比例,全部經過崗前崗位培訓,能勝任本崗位工作。

6、人員培訓

公司人員培訓採用聘請專家及由公司管理人員工授課、現場培訓及外送等形式進行,每年都制定處度培訓計劃,並按計劃實施。xx年共進行xx人次培訓,其中外訓xx人次,內訓xx人次。

對於新招員工或調動原崗位者一律實行上崗前培訓,培訓經考核合格後方能上崗。

(二)廠房與設施

1、廠區環境

公司廠址位於xxx,方位情況,附近無煙塵、噪音汙染源,衛生狀況良好,空氣質量優良,周圍道路通暢,交通運輸方便。

公司佔地面積xx,其中建築面積xx綠化面積xx,綠化率x%;廠區內環境整潔,種植有無花灌木與草坪,無雜草,無露土地面,無垃圾積土,積水與明溝等蛟蠅滋生地;廠區內道路平整、暢通,路面為水泥路面,不起灰,不積水,並設有專門的物流通道;不同用途的廠房,根據主流風向進行合理佈局,能有效避免交叉汙染。

2、生產車間

(1)製劑車間

公司製劑車間包括口服液體制劑車間和口服固體制劑車間,其中口服固體制劑車間包括

片劑生產線、顆粒劑、硬膠囊劑生產線,完全按照產品工藝流程及所要求的空氣潔淨度級別進行佈局,同一廠房內的生產操作和相鄰廠房之間的生產操作不存在互相妨礙,生產區與貯存區有與生產規模相適應的面積與空間用於安裝裝置成、貯存物料、中間產品與成品,能有效的防止差錯與交叉汙染。

製劑車間廠房根據各劑型的空氣潔淨度級別要求分為一般生產區,30萬級區與10萬級區,以分別滿足口服固體制劑與口服液體制劑的生產要求,其中固體制劑車間面積,30萬級面積液體制劑車間面積,10萬級潔淨區面積。

潔淨區與一般區裝修均採用彩鋼板隔斷,環氧沙漿塗層地面,地面、牆壁、天花板的交界處成弧形,建築物平整光滑、不產塵、易清潔消毒,保證藥品生產環境符合要求。

潔淨室內的管道、燈具、風口等設施表面平整光滑,易清潔,與牆壁或天棚的連線部位密封嚴密,潔淨室與非潔淨室之間設定緩衝設施,人員和物料分別按人淨和物淨程式進出潔淨區。進入潔淨室的空氣經過淨化,溼度控制在18-26,相對溼度控制在45-65%,潔淨區經檢測達到潔淨級別的要求;配料、粉碎、制粒、壓片等產塵量的功能間與相鄰房間保持負壓,並採用空氣直排方式,避免了交叉汙染,廠房內照明在300以上,廠房內設有應急照明設施。 電氣照明、工程裝置配線及各類管道均置於技術夾層內,與機器連線的各種管路採用316l或304不鏽鋼。

(2)提取車間

位於廠區東側,為獨立廠房,總面積為xx,其中參照30萬級管理的面積為xx,提取兩國間的牆壁等內表面平整,無脫落,無黴跡,藥材淨選間設有不鏽鋼工作臺以及排氣扇等設施,用於直接入藥的淨藥材和幹膏的配料、粉碎、混合、過篩的功能間設有通風除塵設施,並參照30萬級管理。

3、公用系統

生產所用工藝用水為飲用水和純化水,純化水採用二級反滲透制水工藝製備,貯罐及環形輸送管道採用316l不鏽鋼材質,經驗證水質符合中國藥典20xx年版質量要求。

淨化空調採用集中空調機組三級過濾,送入潔淨區的空氣質量和壓差控制經驗證測試符合潔淨區的要求。

壓縮空氣系統均使用304管道安裝,經除油、除塵、0.22微米微孔濾膜過濾,質量符合潔淨區空氣質量要求。

4、倉儲設施

總倉儲面積為xx,其中化學原料庫xx,中藥材庫xx(含陰涼庫xx、淨料庫xx),包材庫xx、成品庫xx,危險品庫xx,中間品庫xx,並設有特殊藥品專櫃、毒性藥材專櫃和貴細藥材專櫃以及不合格品專區與退貨專區,能滿足公司所有物料與生產產品的貯藏要求,並與生產規模相適應。倉庫安裝有空調、排氣扇等通風、除溼與降溫設施,設定有擋鼠板、滅蠅燈等防蟲防鼠設施,並有完備的消防設施。

5、檢驗設施

公司檢驗室面積xx,設有化學分析室、天平室、精密儀器室、微生物限度檢查一竅不通 、標定室、高溫室、中藥標本室、陰涼留樣室與試劑倉庫等功能間。

(三)裝置

公司所有裝置均能滿足公司產品的生產需要,其與藥品接觸部位的材質均為不鏽鋼,表面平整光潔,清潔消毒方便,與藥物直接接觸的各類貯槽、容器、輸送泵及物料管道的材質均採用優質低碳不鏽鋼316l並經拋光和鈍化處理。

工藝用純化水採用飲用水作為製備水源,經過多介質過濾、活性炭吸附、二級反滲透處理製得,其輸送管道和貯罐均採用優質低碳不鏽鋼316l加工而成,管道的設施和安裝無死角、盲管,安裝後均經過鈍化處理,經驗證水質符合中國藥典20xx年版二部純化水項下的要求。

根據生產品種的藥品質量標準要求,公司配備有高效液相色譜儀、氣相色譜儀、原子吸收分光光度計、藥物溶出儀、酸度計、電子天平等精密檢測儀器,能滿足生產產品與原輔料的全部檢驗專案需要。

所有用於生產和檢驗的儀器、儀表、量器與衡器,全部經過質量技術監督部門校驗合格,並貼有校驗合格標籤,其適用範圍與精度完全能夠滿足公司產品生產與檢驗需要。

所有裝置均制訂有標準操作規程、清潔規程和維護保養規程,操作人員和保養人員均嚴格按照操作規程作業,裝置的使用、維修與保養均予以記錄併入檔儲存。

(四)物料

物料的購入、驗收、儲存、發放與使用嚴格按照公司相關檔案進行,所購入物料按批取樣檢驗,其質量完全符合國家藥品標準、包裝材料標籤或其它有關標準。

公司所有物料按照其質量標準規定的貯藏條件按批號、規格進行存放,其中固體與液體分開,原藥材與淨藥材分開;物料分別按其狀態情況(待驗、合格、不合格)等用狀態標識牌或都圍繩進行區分管理,其中不合格物料設專區管理。

藥品標籤說明書嚴格按照國家食品藥品監督管理部門批准的內容、樣式與文字進行印刷,按品種、規格與批號專庫存放,專人管理,經質量管理部校對無誤後計數發放使用,殘損標籤計數銷燬,其發放、使用與銷燬均記錄在案。

有機溶劑等危險品存放在危險品庫,庫內外按消防要求備有專用滅火器材,並有相應的管理制度。

(五)衛生

公司按照生產和空氣潔淨等級的村注制定了廠區區、不同生產區域以及個人衛生管理制度和廠房、裝置與容器清潔規程,並配備了足夠數量的清潔工人負責廠區環境及車間的清潔衛生工作。廠區、生產車間、裝置、管道、容器均按照規定方法、程式與時間間隔進行清潔,衛生狀況符合規定要求,並定期對潔淨區進行消毒,消毒劑的配製有詳細記錄。

對進入生產區的人員與物品進行嚴格管理,非生產用品、生活用品與私人雜物不得進入生產區,進入潔淨的臨時人員都經過了指導,並嚴格控制人數。

工作服按照生產操作與空氣潔淨度等級要求進行選材,並有明顯的樣式或顏色區分,避免了混用,不同潔淨級別的工作服,按照規定的清洗週期,由專人進行清洗整理。

公司給後有員工建立了健康檔案,定期組織體檢,建立了身體不適應生產情況主動報告制度,及時把患有傳染病、面板病及體表有傷口員工調離直接接觸藥品崗位。

(六)驗證

公司每年根據驗證管理制度成立驗證領導機構,制定年度驗證計劃,並根據驗證物件成立驗證小組,提出驗證專案,制定驗證方案並按計劃組織實施。每年驗證的主要內容包括空氣淨化系統、工藝用水系統、生產工藝及其變更、裝置清洗、主要原輔材料變更,其驗證方案、驗證記錄與驗證報告等驗證檔案及時進行了歸檔儲存。

xx年度進行的驗證有:

(七)檔案

按照gmp要求,公司建立了gmp檔案體系,其主要內容包括廠房、設施、裝置使用、維護、檢修管理制度與記錄,物料採購、驗收、生產操作、檢驗、發放、成品銷售和使用者投訴管理制度與記錄,不合格品管理、物料退庫和報廢、緊急情況處理管理制度與記錄,物料、中間產品和成品質量標準及檢驗操作規程與批檢驗記錄,產品質量穩定性考察計劃、原始資料和分析彙總報告,檔案的起草、修訂、審查、批准、撤銷、印製、分發、回收及保管管理制度,廠房、裝置、人員衛生管理制度與記錄,人員培訓管理制與記錄。

正式生產的產呂均有藥品申請與審批檔案,並制定了相應質量標準、工藝規程和標準操作規程及批生產記錄與批檢驗記錄。

公司gmp檔案由質量管理部負責頒發與日常管理,每季度對現有檔案進行檢查,確保了使用的檔案為現行版本,並根據國家藥事法規與國家藥品質量標準的變化以及公司內部管理制度的變化等情況及時組織相關檔案的修訂工作。

(八)生產管理

公司所用產品均嚴格按照註冊批准的生產工藝制定工藝規程、崗位操作法或標準操作規程,並嚴格按照批准的工藝規程、崗位標準操作規程組織生產,工藝規程、崗位標準操作規程的修改嚴格按照檔案管理的程式進行,無隨意更改情況。

固體制劑在成型或者分裝前的混合工序、液體制劑在灌裝的混合工序劃定批次並編制批號,在生產過程中嚴格控制塵埃的產生與擴散,並及時進行清場、物料平衡檢查與批記錄的填寫,液體制劑的配製、過濾、灌封、滅菌等過程都在規定的時間內完成。

中間產品均制定了公司內控質量標準,規定了貯存期與貯存條件,生產過程生產的不合格中間品實行專區管理、醒目標識,不直接流入下一道工序,並在規定的期限內按照不合格品處理程式進行處理。

中藥製劑生產過程中,中藥材在使用前均按規定進行揀選、整理、剪下、洗衣滌等加工處理,直接入藥的藥材粉末在使用前均進行了滅菌處理,經檢驗微生物限度均符合公司內控質量標準,毒性貴細藥材的投料均進行監控並有監控記錄。

工藝用水除製劑的配料用水以及直接接觸藥品的裝置與容器的最後一次洗滌用水均使用純化水。工藝用水根據驗證結果制定了檢驗週期,並定期按時檢驗。

(九)質量管理

公司設立質量管理部負責藥品生產全過程的質量管理和檢驗,由總經理直接領導,獨立履行物料和中間產品使用、成品放行的決定權。

質量管理部下設檢驗室,配製有高效液相色譜儀等儀器,制定了檢驗用裝置、儀器、試劑、試液、標準品(或對照品)、滴定液、培訓基等管理辦法。

質量管理部門負責制定和修訂物料、中間產品和成品的內控標準和檢驗標準操作規程、取樣和留樣制度,並對物料、中間產品和成品進行取樣、檢驗、留樣,並按試驗原始資料如實出具檢驗報告。

質量管理部根據驗證結果定期監測潔淨室的塵粒數的微生物數,評估主要物料供應商質量體系、稽核不合格品處理程式、稽核批記錄、並及時評價原料、中間產品及成品的質量穩定性。

(十)產品銷售與收回

公司產品只有檢驗合格並經過批記錄稽核合格批准予以放行後,方可銷售。

公司制定了藥品銷售、退化和收回管理制度與記錄,建立了客戶檔案,所有產品均有完整的銷售記錄,能追查每批藥織品的銷售情況,並儲存至藥品有效期後一年。

(十一)投訴與不良反應報告

公司制定了質量投訴、藥品不良反應監測和報告管理制度、處理程式與記錄,並批定質量管理部負責藥品不良反應資訊的收集整理與報告,以及質量投訴的處理,建立了完整的產品投

訴與不良反應檔案,確保患者用藥安全。

(十二)自檢

公司制定了自檢管理制度,規定了自檢的範圍、週期以及參與人員。公司每年年初制定年度自檢計劃與實施方案,並按期完成。自檢過程中及時填寫自檢記錄,自檢完成後及時出具自檢報告,批出存在的偏差,提出整改的措施和期限並責任到人,同時對整改的專案進行定期回檢。

xx年公司進行的自檢情況,基本達到gmp要求。

企業自查報告 篇8

市局所得稅科:

我局按照上級的要求,在時間緊、任務重、人員少的情況下,認真進行企業所得稅執法自查。現將基本情況彙報如下:

一、領導重視,積極部署檢查工作

為落實好企業所得稅稅收執法檢查工作,我局專門成立了執法檢查工作領導小組,統一組織落實此項工作。

組長:郭本州

副組長:李洪山 周雲峰 王安康 丁利偉

成員:稅政、徵管、票管、監審、法規等部門負責人

辦公室設在法規科,負責組織協調和具體檢查工作。各中心所、城關分局、各科室加強溝通,相互配合,認真做好檢查工作。

二、制定檢查方案,細化檢查專案

針對企業所得稅重點檢查內容,我局對每一項逐條進行細化,認真對照進行自查。截止20xx年8月我局的企業所得稅納稅人共計查賬戶155戶,核定戶58戶,定期定額7戶,我局認真進行《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》學習,不搞應付,把執行企業所得稅政策落到實處。

三、基本情況

1、對關聯企業管理有待於進一步加強。我的的關聯企業非常少,再加上有的所得稅歸國稅管理,人員業務水平有待於提高,我局對關聯企業的管理需要加強。

2、對小型微利企業的認定需要加強,截止目前,我局沒有一戶小型微利企業,使小型微利企業的所得稅政策沒有體現。

3、對我房地產業、建築業企業所得稅稅收政策有待於落實。

4、對企業的企業所得稅徵收方式依法進行了認定,企業辦理稅務登記證之初,在徵管系統進行認定,對於每年6月之前的手工紙質認定從20xx年到現在沒有進行。這個情況也向市局反映過。

5、對於企業所得稅減免稅資料存在審批文書使用和填寫不規範現象,填寫有漏項現象。減免稅資料整理有待於進一步規範。

6、彌補虧損臺賬有待於進一步規範。

四、改正方法

1、強化稅收政策的學習,不斷提高業務素質。 結合具體工作崗位,分門別類進行培訓,對個體稅收管理員,重點學習稅收法律法規,以及稅務文書的製作等;對企業稅收管理員,重點學習會計學小企業會計制度、成本會計,以突出培養查賬能手為重點,進一步提高稅務幹部的執法水平。

2、從小處著手,發現不規範的現象及時向主管領導彙報,同主管領導一道解決問題。邊幹邊學,不懂就問,不會就查,認真落實未落實、未執行的各項政策。

3、理順工作思路,使用合適的工作方法,杜絕眉毛鬍子一把抓。,充分運用地稅綜合管理系統加強日常稅收管理,人機結合,進一步提高稅收管理的質量和深度。

4、抓住重點,以點帶面。以加強專業市場管理為突破口,以點帶面,進一步加強個體稅收管戶管理、定額核定、定額審批、稅款徵收等各項工作,推動了我縣徵管工作全面提高。

五、總結整改,以備市局檢查

自查結束後,我局將嚴格按照政策要求,對存在的問題進行整改,該補充的補充,該完善的完善。通過企業所得稅稅收自查工作,使全域性地稅幹部依法行政、依法治稅的工作水平和工作質量得到提高和促進。

企業自查報告 篇9

為保障我單位辦公環境的防火防盜安全,1月3日,根據上級領導的安排部署,行政部門負責人帶領科室有關人員組成安全檢查組,對單位辦公樓和廠區內各個車間部門以及油庫食堂鍋爐房職工宿舍的消防安全和防盜工作進行了嚴格的檢查,現將檢查情況彙報如下:

一、安全檢查總體情況

檢查組首先對辦公樓一樓至三樓的門窗、監控裝置、用電電路及開關、樓道消防安全通道、消防設施,一樓禮堂和食堂用電用水、環境衛生等情況進行了檢查。然後針對鍋爐房的設施及浴室的水路管道進行嚴格的檢查,之後又對廠區內所有的監控視訊及照明裝置進行檢查、對綜合車間、標牌車間、標線組、汽車組、機電加工車間、庫房及消防重點區域油庫和液化氣庫進行嚴格的安全檢查。對廠區消防安全通道內的消防設施等進行了檢查。

檢查組通過全面、徹底的排查,不留死角,檢查結果總體情況很好,無重大安全隱患。

二、存在的問題

1、油庫門口有廢棄有桶堆放。

2、標牌車間氬氣瓶離電櫃過進,且放置過多,遮擋電櫃,存在隱患。

3、機電內堆有紙箱雜物,堆放雜亂,存在防火安全隱患。

4、標線組責任區內雜物過多,施工車輛未停放指定區域,阻擋消防通道。

5、食堂內使用液化氣罐存在消防隱患。

三、整改措施及建議

1、廢棄油桶等易燃易爆物品及時處理掉。

2、車間內嚴格按照操作規程執行,避免氬氣罐等危險品亂擺亂放。

3、機電操作間內嚴禁堆放雜物,立即清理,排除火災安全隱患。

4、食堂液化氣罐應採取外接隔離使用。

5、堅持消防安全常態化、長期抓,加強安全宣傳教育,建立健全安全管理規章,堅持每月對消防安全工作進行監督和檢查,排查安全隱患。

針對檢查中發現的消防安全隱患以及消防安全自查工作,單位相關部門領導指出消防安全隱患事關全體幹部職工的生命和國家財產安全,大家要充分認識到消防安全責任重大,不能存有絲毫的鬆懈和僥倖心理,確保“消防安全不留死角”,排除安全隱患,共同創造一個安定、安全的工作和生活環境。

  行政科

  xxx年1月33日