【精選】企業自查報告6篇

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在經濟飛速發展的今天,我們都不可避免地要接觸到報告,寫報告的時候要注意內容的完整。那麼什麼樣的報告才是有效的呢?以下是小編精心整理的企業自查報告6篇,希望能夠幫助到大家。

【精選】企業自查報告6篇

企業自查報告 篇1

企業的基本情況

山東XX食品有限公司是一家現代化的大型肉雞加工企業,由原臨沂市XX食品有限公司搬遷擴建而成。公司總投資XXX萬元,佔地面積XXX平方米,環保投資XXX萬元,佔地XXX平方米,(一期工程年產XX噸,:如果分期的話)。

公司位於臨沂市河東區XXX街,北距膠宜鐵路臨沂北站2公里,日東高速公路30公里,南距臨沂飛機場3公里,西距京滬高速公路15公里,東距日照海港120公里,交通便利,資源豐富。公司於20xx年成功通過ISO9001國際質量管理體系認證和HACCP食品安全管理體系認證,產品銷往全國各地,深受廣大客戶的歡迎與好評。

根據《中華人民共和國環境影響評價法》及國務院《建設專案環境保護管理條例》中的有關規定,臨沂市環境保護科學研究所對該專案進行了環境影響評價,於20xx年4月編制了《山東XXX公司年產XXX專案環境影響報告書(或表)》,臨沂市環保局於20xx年4月18日的臨環發【20xx】XX號文對環境影響評價報告書進行了批覆。工程於XXXX年XX月開工建設,XXXX年XX月一期工程投入試生產,與主體工程配套的環境保護措施也同時建成並投入使用,環保設施運轉正常,XX專案具備了環境保護驗收條件。

環評批覆落實情況

按照環境影響報告書的建議和臨沂市環境保護局,河東環保局及臨沂市環保局批覆意見的相關要求,本專案在建設和設計施工過程中始終把環保問題放在首要位置對待,嚴格執行環境的有關法律法規,加強環境保護意識,強化環境管理,主要措施如下:

生產用水

我公司排放的廢水主要是XXXX車間產生的有機廢水,廢水採用“氣浮+厭氧+好氧”的物化+生化處理工藝處理後,經工業園排汙管網排入河東區汙水處理廠集中處理後排入李公河西支渠。處理後的水達到GB13457—92《XXX水汙染物排放標準》中“XXX”的標準。處理後的中水一部分用於綠化,另一部分則用作裝置和地面沖洗用水,達到迴圈利用,減少排放的目的。鍋爐除塵廢水經處理後迴圈使用,一般不排放,補充水為蒸發耗水。

企業自查報告 篇2

為認真貫徹落實後旗消防大隊有關要求,根治火災的發生、消除消防事故隱患,確保各項工作的安全順利開展,專案部於x月x0日至x月20日開展了消防安全專項整治活動。現將活動開展情況總結如下:

一、高度重視,加強組織領導。為保證本次活動取得實效,專案部成立了以公司總經理為組長、各單位負責人為成員的專項整治活動領導小組,全面負責開展此項活動。根據通知要求際情況,自查自糾,並對自查自糾需要檢查的專案進行了細化,落實到各責任單位和責任人,認真進行了檢查整改。

二、加強安全宣傳,確保落實到位。將消防安全意識傳達到各級安全第一責任人和每一位員工。x月x0日上午,公司領導以及各單位負責人對消防安全安全專題會議精神進行了傳達學習,外協單位全體施工人員在各自施工區域進行了傳達學習。施工現場,製作安裝了大量安全警示牌和宣傳牌。

三、認真組織開展各類專項檢查。根據公司領導安排,組織了綜合消防安全大檢查x次、施工用電專項檢查x次、防火專項檢查x次,並對消防安全隱患進行排查,共發現問題20項,分別以檢查紀要、隱患整改通知單、備忘錄等形式下發了各責任單位要求進行整改。現已全部整改。

檢查發現問題

xxxx

四、加強分包安全管理。公司對新入廠協作單位嚴格資質審查,對不符合要求的堅決不予錄用。x月xx日,公司對已引進的分包單位的資質情況進行了檢查,共檢查分包單位2家,檢查總體情況良好,各單位施工資質、安全生產許可證、內部施工許可證、法人授權委託書等資料齊全有效,但個別單位缺少消防組織機構圖和消防器材等物品,限期要求責任單位補全了各類資料。

五、認真進行總結。針對檢查發現的問題,要求各單位對原因進行分析,制定出整改措施和預防措施,由各單位負責人簽字,親自組織人員進行整改,確保各項整改措施、預防措施落實到位。

企業自查報告 篇3

恆泰長財證券有限責任公司(以下簡稱“恆泰長財”)作為廣東精藝金屬股份有限公司(以下簡稱“精藝股份”或“公司”)持續督導的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《企業內部控制基本規範》、《深圳證券交易所股票上市規則》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和規範性檔案的規定,對精藝股份《20xx年度內部控制評價報告》及《內部控制規則落實自查表》有關內容進行了審慎核查,具體情況如下:

一、保薦機構進行的核查工作

恆泰長財指派擔任精藝股份持續督導工作的保薦代表人就精藝股份內部控制制度的制定和執行情況等有關事項與精藝股份董事、監事、高階管理人員以及內部審計部等相關部門進行了溝通,查閱了精藝股份股東大會、董事會、監事會、董事會各專門委員會會議的相關資料、公司章程、三會議事規則、投資者管理制度、資訊披露制度等相關檔案以及其他相關內部控制制度、業務管理規則等,從公司內部控制環境、內部控制制度建設、內部控制實施情況等多方面對公司內部控制制度的完整性、合理性和有效性進行了核查,並對精藝股份《20xx年度內部控制評價報告》及《內部控制規則落實自查表》進行了逐項核查。

二、公司內部控制評價結論

根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況,於內部控制評價報告基準日,不存在財務報告內部控制重大缺陷,董事會認為,公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況,於內部控制評價報告基準

日,公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

三、公司內部控制評價工作情況

(一)內部控制評價範圍

公司按照風險導向原則確定納入評價範圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。

1、納入評價的主要單位包括:廣東精藝金屬股份有限公司、佛山市順德區精藝萬希銅業有限公司、廣東精藝銷售有限公司、蕪湖精藝銅業有限公司、飛鴻國際發展有限公司。納入評價範圍單位資產總額佔公司合併財務報表資產總額的100%,營業收入合計佔公司合併財務報表營業收入總額的99.51%。

2、納入評價範圍的主要業務和事項有:組織架構、企業文化,人力資源、制度建設、資金活動、資產管理、銷售管理、財務報告、資訊披露管理、子公司管理、關聯交易、對外擔保、期貨套保、風險投資等業務。

(1)組織架構

公司建立了以股東大會、董事會、監事會和經營管理層為主體、規範運作的法人治理結構,根據公司戰略規劃設定了與公司生產經營和規模相適應的組織職能機構和二級產業管理模式,建立了相應的授權、檢查和逐級負責制度,貫徹了不相容職務相互分離的原則,形成了相互制衡機制,保證了董事會及經營管理層指令的貫徹執行,保障了公司運營的規範有序執行。

(2)企業文化

隨著經營形式的變化,公司以“為員工提供適合培育才智發現的多元化、包容的環境,創造並傳遞創新知識,建立可持續發展的創新型多元化產業集團”為企業願望,秉承“尊重知識、認同價值、責任分清、利益共享”的核心價值觀,堅持以人為本,科學發展,實現了公司持續、穩健、和諧發展。

(3)人力資源

公司建立和實施了較科學的聘用、培訓、教育、考核、獎懲、晉升、淘汰等人事管理制度,對人員引進、勞動合同訂立、考勤管理、薪酬結構、績效獎懲等各個環節進行規範,形成了有效的激勵機制。

(4)制度建設

為了加強和規範企業內部控制,提高企業經營管理水平和風險防範能力,結合公司實際情況及需要,20xx年度公司制定了《風險投資管理制度》、《股東大會網路投票實施細則》、《限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》,進一步修訂了《公司章程》、《股東大會議事規則》等內部控制管理制度。

(5)資金活動

針對資金管理工作,公司及各重要業務子公司均建立了完善的管理制度,包括資金使用審批、對外投資、貨幣資金管理等方面。公司嚴格按照相關管理制度做好資金管理工作,確保公司資金使用符合合理性、效率性、安全性的原則,確保為公司發展提供充足的資金支援。

(6)資產管理

公司制定了較為完善的《固定資產管理制度》,對公司固定資產的購置、登記、管理、處置以及相關財務核算進行了明確規定。公司對固定資產進行嚴格的登記、管理及記錄,嚴格控制固定資產的日常管理和維護,保護固定資產安全。

(7)銷售業務

各銷售機構在管理層的指導下,對行業和市場進行深入的研究和預測,在此基礎上,按照公司專案發展戰略和總體運營目標,制定、調整銷售計劃和銷售策略,確保銷售業務的順利進行。

(8)財務報告

公司財務部門直接負責編制公司財務報告,嚴格按照國家會計政策等法律法規和公司相關內控制度的規定完成工作,確保公司財務報告真實、準確、完整。

針對公司年度財務報告,公司按照規定聘請會計師事務所進行審計,並在審計基礎上由會計師事務所出具審計報告,保證公司財務報告不存在重大差錯。同時,對於財務報告的資訊披露工作,按照公司資訊披露管理的制度執行,在此過程中對相關內幕資訊知情人進行及時的登記監督,保證公司財務資訊不會提前洩露。

(9)資訊披露

公司根據《上市公司資訊披露管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等規定,並結合自身實際情況制定了《資訊披露管理辦法》、

《投資者關係管理辦法》、《內幕資訊知情人管理制度》、《外部資訊使用人管理制度》、《重大資訊內部報告制度》、《年報資訊披露重大差錯責任追究制度》、《獨立董事年度報告工作制度》等制度規定,明確內部控制相關資訊的收集、處理和傳遞程式、傳遞範圍,做好對資訊的合理篩選、核對、分析、整合,確保資訊的及時、有效。利用EAS、ERP系統、內部區域網等現代化資訊平臺,使得各管理層級、各部門、各業務單位以及員工與管理層之間資訊傳遞更迅速、順暢,溝通更便捷、有效。

(10)子公司管理

為加強子公司的管理,確保子公司規範、高效、有序的`運作,促進子公司健康發展,提升公司整體資產運營質量,維護公司和投資者的合法權益,根據我國《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔案及公司《章程》等的有關規定,結合公司實際情況,制定了《子公司管理制度》。截止20xx年12月31日,公司共有四家全資子公司。按制度要求,公司主要通過向各控股子公司及參股公司委派董事、監事、高階管理人員,加強對其財務工作監督,重大資訊溝通和日常工作監管等方式對控股子公司及參股公司進行監控,上述控股子公司不存在違反法律法規的情形。

企業自查報告 篇4

  一、自查內容

1、安全制度方面,我站的安全制度健全,安全工作落實到人,成立了安全小組,站經理為安全第一責任人。年初站經理與公司簽訂了安全責任書,員工與站經理簽訂了也簽訂了安全責任書,將責任落實到每位員工。

2、設施裝置方面,檢查了加油現場設定是否完好、電線是否穿管、加油機跨接、防爆阻隔器、計量泵是否滲漏、各部位滅火器的配備數量,滅火器是否在有限期內、壓力是否充足、卸油區的跨接是否良好、是否配置銅鎖、靜電夾是否完好、罐區是否有塌陷、跨接是否良好、配電房應急燈是否完好、發電機是否良好。

3、安全教育方面,我站對新上崗人員進行三級教育培訓,合格後方可進入崗位。每季度組織一次應急預案演練,讓每位員工熟悉自己的職責、每週組織員工學習安全相關檔案或相關知識,向顧客宣傳安全知識。

二、存在的問題及整改情況

1、營業場地有一個射燈接觸不好,時好時壞,進過維修現在已經正常。

2、2#加油機加油機跨接不好,經維修後正常。

3、加油站場地破損,上報分公司。

4、進口破損,上報分公司。

企業自查報告 篇5

一、企業概況

實收資本xxxx,公司下設工程部、財務部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現銷售收入xxxxxx元。

二、自查情況

根據貴局大檢查安排意見,我們重點對本企業20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進行了自查,自查結果為:

1。 營業稅檢查情況:截止20xx年5月底,本企業少繳營業稅:。。。元;城建稅:。。。元;教育費附加:。。元;土地增值稅:。。。元;水利基金:2。。。元;少繳稅的主要原因是:20xx年6月公司競拍土地12。64畝,當時的成交價為每畝地500萬元,原計劃土地拿到後能儘快開工建設,加快資金回籠,但由於在拆遷過程中個別住戶設定障礙,以至於拖到現在無法拆遷,加之大部分住戶的安置補償、過渡費等費用使企業資金週轉出現了嚴重的困難,因此造成了稅款的拖欠。

2。 代扣稅檢查情況

根據稅務局要求,我們對建築企業的稅收情況進行了認真的監督,並積極進行了代扣代繳,儘管如此目前還有一些問題:

①由於工程未決算,目前已付工程款xx元,工程款暫未代扣稅金。

②其他由於正在辦理外派證,已付xx元,暫未代扣稅金。

經過自查,我們充分認識到了自己的錯誤,除積極補交稅款外,在今後的工作中我們一定認真學習有關法律法規,學習稅收知識,改正錯誤,遵紀守法,照章納稅,為國家富強,企業發展盡我們應盡的義務。

企業自查報告 篇6

一、企業概況

泉州市靈源食品飲料有限公司位於晉江市五里科技工業園區,始建於20xx年。20xx年公司注資100萬元,成立泉州市靈源食品飲料有限公司,公司位於園區的西北,佔地約3.3萬平方米,建築面積約1770平方米,20xx年12月1日通過QS認證審查,並於20xx年9月9日取得食品生產許可證(代用茶)。目前公司主要產品有鹽薄荷、清涼茶、靈源萬應茶(代用茶)。由於產品季節性比較明顯且剛取得QS證不久,目前生產銷售量比較少。

二、自查情況

根據《出口食品生產企業安全衛生要求》進行自查,情況如下:

1.廠區衛生管理:

1.1廠區周圍環境及內部環境、整體佈局:

廠區新址位於晉江市五里高科技工業園區,環境優化、交通便利,廠前為園區道路、距泉安路500米,後距市區環形主道20xx,西與恆安紙業公司相鄰;東與紫華藥業有限公司相連,周圍環境沒有汙染源產生、空氣清晰。常年主導風向以東南風為主、西北風為輔、綜合車間位於主導風向上側,生產區與生活區嚴格區分,廠區佈局合理,符合衛生要求。

廠區周圍設有消防環形通道,建築物周邊設有便於人流物流暢通的道路。廠前大門為人流主要通道,廠邊門為物流出入口,符合人流、物流分開的指導思想,廠區地面除綠化面積外,其餘為硬化地面,廠區整潔衛生。

1.2設施:生產車間採用彩鋼板設計裝修,廠房以按要求設計施工,建築物耐火等級為一級,內裝修材料彩鋼板,符合阻燃無毒要求的保溫材料,其空間可滿足生產規模要求。工藝佈局符合生產流程,避免物料輸送往返,生產過程粉塵散發量大的崗位設有除塵室。此外,還設有生產容器具洗滌間,潔具存放間等生產工藝衛生設施。

1.3衛生:生產區有專人清潔衛生,保持廠區的日常清潔衛生,垃圾汙物定點存放,有防蚊、蠅、蟲等進行廠區的措施。生產區無非生產物品和個人雜物,生產中產生的廢異物及時處理。更衣室、廁所的設定合理,不對生產區產生不良影響,設有洗手池、消毒池,有自動感應開關的水龍頭和烘手裝置。工作服選用質地光滑,不產生靜電,不脫落纖維和顆粒性物質的布料。

根據不同裝置,器具和清潔工具等分別制訂消毒滅菌措施,對操作檯、牆、地面、門窗、裝置、房間定期進行消毒或燻蒸,消毒劑定期更換,以防產生耐藥菌株。

2.原輔料採購管理

2.1按規定對食品用原輔料、直接接觸食品的包裝物進行供應商審計(目前產品無涉及食品新增劑情況),審計內容包括供應商資質審計及供應商產品質量審計,供應商資質審計主要索取供應商的營業執照、生產許可證、衛生許可證等有效證件資料;供應商產品質量審計主要索取供應商質量保證體系調查、產品質量合格檢驗報告、產品樣品(進行自行檢驗試用)、供貨質量保證書

食品用原輔料、直接接觸食品的包裝物未進行供應商審計合格的,不進行採購,並要求保持供應商相對穩定。

2.2公司設有檢驗中心,在綜合樓四樓,履行對物料、中間產品或成品取樣,留樣,檢驗,並出具檢驗報告的職責。