建築工地物資採購管理制度

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在當下社會,我們每個人都可能會接觸到制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範或一定的規格。那麼擬定製度真的很難嗎?以下是小編收集整理的建築工地物資採購管理制度,希望對大家有所幫助。

建築工地物資採購管理制度

建築工地物資採購管理制度1

為了規範公司的物資採購行為,降低採購成本,加強對採購的監督管理,按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則,特制定本制度。

一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規範。

二、物資需求(採購)計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月採購計劃;

2、臨時物資需求計劃即物資採購計劃單。

三、採購工作應遵循的原則與方式

(一)採購原則:

1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家,擇中選優,臨時性應急購買的物品除外;

2、供方評定原則;

3、職責分離原則,採購人員不得參與物資檢查驗收;

4、一致性規定,採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

(二)採購方式:

1、招標採購;

2、固定廠商、長期報價採購;

3、即時詢價採購。

(三)付款方式:

1、預付部分款項;

2、貨到憑發票報銷付款;

3、貨到後分期付款;

4、貨到延期付款;

5、以上方式的結合。

四、採購計劃請購和實施

(一)提出與確認:料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額,根據庫存情況核定採購數量,編制月份採購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字後,傳遞到供應部,物資採購請購審批程式完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、裝置)由使用部門提出申請並填寫物資採購計劃單,由部門領導稽核,經料庫審查確認,主管副總審批後交供應部實施。裝置採購由技術部配合。

(二)選擇採購渠道,確定採購價格

供應部接到經批准的《物資採購計劃單》,先核對採購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後,根據採購物資的緩急程度,參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料,除經批准的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(裝置採購由技術部配合)。對於廠商的報價資料進行整理後,採購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》,經供應部部長稽核後,進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程式審批後再進行採購。做好採購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗

質檢中心負責對採購物資進行驗證(裝置採購由技術部配合),採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續,特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後,由料庫填寫檢驗通知單,經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產過程。

六、物資驗收入庫結算程式

採購物資到廠後,料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資,由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師稽核批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資,在採購物資到廠入庫後,由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師稽核批准後辦理報銷付款手續。

七、規定要求

(一)物資需求(採購)資訊傳遞規定:

1、物資需求使用單位必須在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用後方能結算付款的,物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場資訊情況,在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上將所需物資的市場資訊情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

(二)物資採購規定:

1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的採購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,並儲存合格供方的質量記錄。

3、凡採購的大型裝置、成套裝置、大宗物資,必須採取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

(三)採購物資驗收入庫、出庫規定:

1、採購物資到廠後,必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。

2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協商,採取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單,經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。

(四)採購物資付款規定:

下列情況財務部應拒絕支付採購款項:

1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用後方能結算付款的,物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

(五)採購紀律規定:

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節約、降本”的原則提報物資需求採購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計劃的行為進行嚴肅處理。

2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

建築工地物資採購管理制度2

第一章總則

第一條為進一步規範公司物資採購程式,加強內部控制,明確經濟責任,確保生產經營的持續穩定,依據相關法律法規特制定本制度。

第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬於本制度規範範圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資採購不適用本制度。

第四條公司固定資產的購置適用本制度。

第二章物資採購規定

第五條物資採購實行歸口管理制。原糧由採購供應部負責採購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責採購、修理用備件及後勤用物資及辦公用品由後勤部負責採購。特殊情況下,經董事長或總經理批准,可以指定專人進行專項物資的採購。

第六條所有負責物資採購的人員必須充分掌握市場資訊,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。

第七條推行合同管理制度,物資採購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由採購人員負責。

第八條實行比價採購制度,物資採購要貨比三家,確保所採購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資採購建議實行招投標制度。

第九條實行採購質量責任制。採購人員對所採購物品的質量負有全面責任。如因失職而採購偽劣產品,採購人員應負經濟責任。禁止採購人員收受回扣。如有收受回扣,一經查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進行嚴肅處理。

第三章發票入賬及付款程式

第十條採購物資進廠後,採購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續,具體要求如下:

1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續,列印電子入庫單,入庫資訊錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯入庫單,一聯交客戶辦理髮票入賬手續。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

4.採購經辦人要認真填寫採購物資發票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程式如下:

經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理稽核會計稽核發票合法性總經理簽字准予入賬財務掛賬作為日後付款的依據。

第十一條物資採購付款原則上採取先入賬後付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經董事長或總經理批准,可以辦理採購預付款手續。

第十二條採購付款實行審批制度,執行兩條線管理形式,即發票入賬和籤批付款兩條線分步進行的.形式。具體程式如下:

1.物資採購一律由採購人員辦理髮票入賬手續後,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批准付款。

2.申請付款,由經辦人填寫轉賬匯款申請單,經財務稽核、總經理批准後,方可到出納處辦理匯款。

經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況稽核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經財務稽核、董事長或總經理簽字批准後可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。

第四章附則

第十三條本制度從批准下發之日起執行,由財務部負責解釋。

第十四條本制度從xx年xx月xx日起下發執行。

建築工地物資採購管理制度3

總則

一、為了規範公司的物資採購,降低物資採購成本,確保公司各項物資供應,加強企業物資採購的監督管理,特制定本規定。

二、本規定是公司物資採購管理的基本規範。

三、採購部應當根據市場資訊做到比質、比價採購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少採購風險。

第一章採購部職責

四、採購部崗位職責

1、負責物資採購管理制度和內部各崗位職責的制定;

2、負責物資採購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理;

3、負責物資採購計劃的制定,採購合同的簽訂及保管;

4、負責物資採購的詢價、議價、比質、比價;

5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的採購工作;

6、負責管轄範圍內的衛生、安全工作。

7、採購部做好各項檔案的管理工作,如採購合同、各種審批檔案及公司下發的各種檔案;

8、採購部建立採購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款,定期與財務部對帳。

五、物資採購遵守的原則

1、未經審批的物資一律不得采購;

2、倉庫內的庫存物資應優先使用;

3、建立合格供應商名錄時,採購遠近搭配的原則;

4、採購物資時,應儘量通過銀行結算,減少現金結算;

5、在比價過程中,嚴格執行同類產品比質量,同樣質量比價格,同樣價格比服務的原則,擇優確定採購單位;

6、對於先試用的物資,必須由使用部門出具試驗報告,並由審批後,方可採購。

第二章物資採購管理

六、為節約採購成本,公司實行按月上報採購計劃。採購部編制採購計劃時,要從實際工作出發,避免盲目提報物資採購計劃,避免物資積壓損失。

七、公司內各部門及配套廠家要按程式報物資採購計劃,在每月的23日前向採購部報下月的採購計劃,然後由採購部彙總後統一上交公司經理辦公會。

八、各部門及配套廠家提供的需採購物資的規格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失,所在部門承擔30%;同時,採購部有權拒絕採購型號不完整的物資。

九、物資採購時必須嚴格按照採購原則、採購計劃進行採購,做到不錯訂、不漏訂,及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資採購合同時,要嚴格執行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標準合同文字簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯絡後,再簽定合同。

十、物資採購時,如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象,採購部應徵求使用單位意見,在使用單位同意,並簽字確認後方可採購使用單位願意接受的代用品,否則,出現後果由採購部負直接責任。

十一、採購部未能及時完成的採購任務,應及早報總經理生產助理說明原因,擬定補救措施。

第三章物資驗收入庫管理

十二、物資到庫後,採購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號,按約定時間到達對物資進行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資,由採購部及時與供應商進行溝通,及時進行退、換貨處理。

十四、凡對外調劑的物資必須由採購部確認後,經總經理生產助理審批後,方可對外調劑。

十五、驗收合格的物資,由採購部送檢人員及時送至倉庫,由倉庫保管員對物資辦理入庫手續;貨票同行的,由倉庫保管員列印入庫單,並由送檢人員帶回入庫單,雙方做好交接手續。貨票不同行的,等發票到後,再由倉庫保管員列印入庫單。

十六、採購部收到入庫單後,儘快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前,將欠款壓縮到20萬元限額內。

建築工地物資採購管理制度4

1目的

加強對本公司工程專案物資採購的管理和控制,確保工程物資質優價廉,滿足工程設計和施工需要。

2適用範圍

本制度適用於本公司自建工程專案材料採購、驗收等管理工作。

3工作職責

3.1各專案部材料部門是該專案工程材料裝置和管理的歸口管理部門。

3.2專案部具體實施工程材料裝置的採購、驗收、發放、使用等管理工作。

4物資管理要求

4.1按照批准的物資採購計劃和檔案,按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程裝置,遵守國家有關法律法規,執行本公司《採購控制流程》的有關規定。

4.2材料採購實行分級管理,物資種類分為:

4.2.1重要物資:鋼材、水泥、商品砼、裝置、木方、九夾板;

4.2.2主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3輔助物資:其他建築材料、週轉材料等。

4.3材料採購計劃編制

4.3.1工程專案各工序需統一使用材料清單。

4.3.2工程專案進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送專案部組織採購。

4.3.3專案材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料採購計劃。

4.3.4重要材料採購計劃須經專案經理和專案第一責任人進行稽核批准後實施,主要材料及其它材料採購計劃由專案經理批准,施工專案材料部門負責組織實施。

4.3.5物資採購後要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

5材料採購合同

5.1材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定,並由合同成本部檢查監督。

5.2各種材料採購合同,由專案部負責簽訂,合同成本部檢查監督。

5.3材料採購合同必須符合國家法律法規,儘量採用國家標準合同文字。

5.4對違反合同,不能按質按量按時供貨的供應商,專案部應及時上報合同成本部,由專案部提出處理意見,並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。

6材料的驗證

6.1根據採購合同和生產要求,必要時專案部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在採購邀標檔案中約定。

6.2如工程合同中規定(專案部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現場驗證。

6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由專案部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由專案部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明檔案,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5需作現場複試檢驗的材料,由專案部及時送試驗室。根據複檢檢驗報告作好有關標識工作。(複檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。

6.6在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用於工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

7本制度從公佈之日起施行。