審計經理在內部審計中的職責

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1.擬定並完善內部審計制度和流程,制訂企業年度內部審計計劃和審計工作費用預算
2.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書
3.組織實施財務審計、投資專案專項審計、經濟合同審計、經營活動遵守法規審計、管理人員離職審計、內控流程審計等各項審計工作,並出具內部審計報告
4.針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,並督促審計結論和合理化建議的落實工作
5.組織企業內控體系的設計與建設,及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見
6.組織對下屬企業和控股企業開展經營審計工作
7.根據審計工作計劃,配合外部審計機構的審計工作
8.負責對部門內部員工進行管理和對下屬企業審計部門進行指導

審計經理在內部審計中的職責
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